_固定資產做處置的轉到清理,然后固定資產期末就沒有余額了。
固定資產清理完成后,為什么如為借方余額: 借:資產處置收益 貸:固定資產清理 而如為貸方余額 借:固定資產清理 為什么借方余額貸固定資產清理 而貸方余額借固定資產清理 貸:資產處置收益
月初固定資產清理借方余額,為什么記賬憑證還要在借:固定資產清理?不應該是貸:固定資產清理,然后余額才為0嗎
老師,為什么這里要加上固定資產清理借方余額150?固定資產清的借方有余額,說明之前有一筆分錄:借固定資產清理,累計折舊等, 貸固定資產。既然固定資產寫在貸方,那應該是減少固定資產,應該減150吧
請問固定資產期末余額,固定資產清理借方余額的時候為什么要加上?固定資產清理不是借減貸增嗎?
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數據也加上成了本期數據,這個要怎么更正
今天發(fā)現2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
就是這個題
為什么要加上固定資產清理?
方便的把答案發(fā)來看一下嗎?
答案寫的是A
是的,所以我需要看一下答案怎樣寫的,然后你針對哪一個數據不理解,我就給你針對具體問題解答,這樣直接了當。
不懂固定資產清理
因為這個固定資產清理借方有余額,說明他還沒有清理完,所以要把這個固定資產清理借方余額加上。
好,我知道了
不客氣的,祝您工作愉快。