您好,如果您有預(yù)售業(yè)務(wù)就要預(yù)繳增值稅
你好老師,我零申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這段話,意思還是需要上報(bào)匯總嗎,沒有稅控盤的 發(fā)起申報(bào)失??!信息如下:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)以下錯(cuò)誤: 在202107所屬期及其之后所屬期請(qǐng)使用新版增值稅報(bào)表申報(bào),且必須報(bào)送《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)》
老師好,請(qǐng)問,在目前減免稅的情況下,我們一個(gè)季度超45萬了,這種情況增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表該怎么填,謝謝
農(nóng)業(yè)公司申報(bào)增值稅時(shí)不需要繳納增值稅,為什么附加稅費(fèi)情況表上又顯示要繳納附加稅費(fèi)?
老師好,請(qǐng)問增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表什么情況下需要申報(bào)?我公司之前未申報(bào)過該表,本月為何有此表需要申報(bào)?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購(gòu)發(fā)票,對(duì)方開的普票。做賬進(jìn)項(xiàng)稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請(qǐng)問我們貨款收不會(huì),如果起訴對(duì)方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請(qǐng)問付會(huì)計(jì)車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個(gè)月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時(shí)候稅局退回了7000多元錢 這個(gè)分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對(duì)方開票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,對(duì)方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時(shí)候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請(qǐng)專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個(gè)稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計(jì)算
如果沒有相關(guān)業(yè)務(wù),直接零申報(bào)就可以。
之前從未申報(bào)過,零申報(bào)也沒有過,為什么這個(gè)月突然有此表需要申報(bào)了呢?
這個(gè)建議您咨詢一下本地稅務(wù)局。您本月或最近有沒有做過稅種認(rèn)定的變更?
沒有,我已經(jīng)咨詢了當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,回復(fù)我說沒有需要的話這個(gè)表可以不填寫也不必申報(bào),謝謝老師!
嗯,客氣了,期待您的五星好評(píng)。