你好,你看一下你的主表增值稅應(yīng)務(wù)稅款有收據(jù)嗎?
老師,增量留抵退稅,之前申請(qǐng)退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會(huì)有附加稅啊。申報(bào)的時(shí)候附加稅卻又抵扣了,就是主申報(bào)表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請(qǐng)問這種是怎么回事呢?
老師,申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候,回執(zhí)為什么不顯示繳納的附加稅?
我申報(bào)增值稅為啥附加稅不用繳納。增值稅要交。系統(tǒng)顯示不用繳納
一般納稅人需要申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表?
農(nóng)業(yè)公司申報(bào)增值稅時(shí)不需要繳納增值稅,為什么附加稅費(fèi)情況表上又顯示要繳納附加稅費(fèi)?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
應(yīng)納稅額合計(jì)沒有數(shù)據(jù)
你重新保存一下主表,再打開你的附加稅申報(bào)表。
試過了,還是一樣的
退出去重新進(jìn)試一下,應(yīng)該是你的系統(tǒng)的問題啊。
你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
小規(guī)模,退出重新進(jìn)了,還是有附加稅費(fèi)
第一欄計(jì)稅依據(jù)你看下能修改嗎?你截圖申報(bào)表看一下。
圖片好像發(fā)不出去
找你稅務(wù)局那邊給你看一下是不是系統(tǒng)的問題。
是不是我哪里填錯(cuò)了
你截圖看一下的,這個(gè)沒法給你判斷是不是錯(cuò)誤。
我截圖了,但發(fā)不出去啊
怎樣能將圖片發(fā)給你
別人的都能發(fā)過來的。用的是手機(jī)的嗎?手機(jī)的話在最下方有個(gè)小方塊 你點(diǎn)開。有一個(gè)拍照 電腦的話,在最左邊下方有一個(gè)插入圖片。
系統(tǒng)是正常的,別的學(xué)員都有發(fā)過來的。
試過了,發(fā)不出去
看得到嗎?
銷售額填寫錯(cuò)了,你應(yīng)該在其他免稅銷售額里面填寫就可以的,第一行和第三行不要填寫。