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某家用電器商場為增值稅一般納稅人,經(jīng)營各種家用電器,8月發(fā)生以下業(yè)務:1.銷售上月購入的空調(diào)400臺,每臺不含稅售價4500元,向某學校贈送10臺空調(diào)。2.銷售本月購入的冰柜20臺,每臺不含稅售價3500元,并實行買一贈一,贈送的小家電價值100元/件(不含稅)3.按本月代銷零售收入的3%從委托方處收到代銷貨物手續(xù)費3145.92元4.以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱出售時實際不含稅售價為1800元/臺5.5年前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額200元/臺6.從生產(chǎn)廠家購進同一品牌、同一型號空調(diào)100臺,冰柜50臺。生產(chǎn)廠家開具了50臺冰柜和100臺空調(diào)的兩張增值稅專用發(fā)票,注明稅金分別為23400元和65000元根據(jù)以上資料計算商場當月應納增值稅稅額。
某家用電器商場為增值稅一般納稅人,經(jīng)營各種家用電器,8月發(fā)生以下業(yè)務:1.銷售上月購入的空調(diào)400臺,每臺不含稅售價4500元,向某學校贈送10臺空調(diào)。2.銷售本月購入的冰柜20臺,每臺不含稅售價3500元,并實行買一贈一,贈送的小家電價值100元/件(不含稅)3.按本月代銷零售收入的3%從委托方處收到代銷貨物手續(xù)費3145.92元4.以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱出售時實際不含稅售價為1800元/臺5.5年前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額200元/臺6.從生產(chǎn)廠家購進同一品牌、同一型號空調(diào)100臺,冰柜50臺。生產(chǎn)廠家開具了50臺冰柜和100臺空調(diào)的兩張增值稅專用發(fā)票,注明稅金分別為23400元和65000元根據(jù)以上資料計算商場當月應納增值稅稅額。
1宏達電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,均按稅法規(guī)定取得和開具相關票據(jù),請分別說明以下銷售方式增值稅納稅規(guī)定,并計算出當期應納增值稅額。(1)向甲家電商場銷售A型電冰箱100臺,統(tǒng)一出廠價為5000元/臺。由于商場購買的數(shù)量多,按照協(xié)議規(guī)定,廠家給予商場統(tǒng)一出廠價5%的折扣優(yōu)惠,貨款全部以銀行存款收訖,折扣額和銷售額已經(jīng)在同一張專用發(fā)票上分別注明;向乙家電商場銷售A型電冰箱50臺,為了盡快收回貨款,廠家提供價稅合計金額2%的現(xiàn)金折扣,乙家電商場及時付款享受了現(xiàn)金折扣。(2)采取以舊換新方式銷售冰箱,銷售A型電冰箱10臺,從消費者手中換入舊電冰箱作價1000元/臺。(3)采取還本銷售方式銷售A型電冰箱給消費者15臺,根據(jù)協(xié)議規(guī)定,5年后廠家應當將全部貨款以價稅合計總額退還給購貨方。銷售后,開出普通發(fā)票15張,含稅銷售收入合計金額為87750元。(4)以30臺A型電冰箱向丙單位等價換取原材料,A型電冰箱成本每臺3500元。雙方均按13%的稅率開具了增值稅專用發(fā)票。(5)當月向丁商場銷售A型電冰箱共200臺。商
1、某冰箱生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年10月生產(chǎn)銷售B款冰箱,出廠不含增值稅單價為5000元/臺,具體生產(chǎn)和銷售情況如下:(1)向某商場銷售1300臺B款冰箱,支付運雜費5000元,收到一般納稅人開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票;在本地銷售同型號冰箱800臺,每臺不含稅價格3000元,沒有開具發(fā)票。(2)用本企業(yè)生產(chǎn)的冰箱200臺換取彩電,并收到對方開具的彩電的增值稅發(fā)票,發(fā)票上注明的不含稅金額是330000元。(3)銷售冰箱發(fā)出包裝物押金300000元,另沒收逾期未收回的包裝物押金23400元。(4)采用以舊換新方式銷售B款冰箱50臺,舊冰箱作價100元/臺,實際收取2700元/臺。(5)購進冰箱零配件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為220000元。(6)從小規(guī)模納稅人處購進原材料,支付價稅合計金額100000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票。(7)從消費者手中收購廢舊冰箱,支付金額270000元。備注:冰箱適用的增值稅稅率為13%,納稅人取得的發(fā)票均已通過認證并允許在當月抵扣。要求:(1)請根據(jù)上述業(yè)務計算該冰箱廠本月應該繳納的銷項稅額
海爾與蘇寧采取平價銷售,收取手續(xù)費的方式代銷商品。已知l月/日海爾將100臺成本/000元/臺,結(jié)算價2000元/臺的冰箱委拓蘇寧代銷,約定按結(jié)算價的10%支付手續(xù)費,雙方均為一般納稅人。本月蘇寧銷售60臺冰箱,在25日向海爾返銷售清單,取得增值稅專用發(fā)票。30日雙方結(jié)算60臺冰箱的價款,蘇寧開具手續(xù)費專票。問:1、委托方納稅義務發(fā)生時間。2.雙方稅額計算。3.雙方賬務處理。
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項為購買糞便處理設備,這筆款項怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報了,這個要更正第二季度的報表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應收賬款減值準備本年已經(jīng)計提,且本年已經(jīng)確認的壞賬,匯算清繳時納稅項目調(diào)整明細表中,資產(chǎn)類調(diào)整項目,資產(chǎn)減值準備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
老師您好,請問電子稅務局中財務年報,填寫12月的財報嗎?謝謝
我是搞建筑工程的,現(xiàn)在申報做賬我應該先學那一塊
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時候,對方就給我一個資產(chǎn)負債表可以嗎,謝謝老師
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時候,對方就給我一個資產(chǎn)負債表可以嗎 謝謝
老師,您好,我們是4s店一般納稅人,現(xiàn)在客戶要從我們公司購買一輛二手車,請問能否開具3%的發(fā)票,稅目是機動車*二手車
公司8月份實際繳納的社保是6106.9元,在個稅申報時只報兩個人的社??梢詥?? 還有公司的工資表上體現(xiàn)的在職人數(shù)只有兩個人購買了社保,但公司實際代個人繳納的社保費就有19000多,掛在其他應收款科目,這樣的賬務處理對嗎
其他的是掛靠的么