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某家用電器商場為增值稅一般納稅人,經(jīng)營各種家用電器,8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.銷售上月購入的空調(diào)400臺,每臺不含稅售價(jià)4500元,向某學(xué)校贈送10臺空調(diào)。2.銷售本月購入的冰柜20臺,每臺不含稅售價(jià)3500元,并實(shí)行買一贈一,贈送的小家電價(jià)值100元/件(不含稅)3.按本月代銷零售收入的3%從委托方處收到代銷貨物手續(xù)費(fèi)3145.92元4.以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價(jià)200元/臺,新冰箱出售時(shí)實(shí)際不含稅售價(jià)為1800元/臺5.5年前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額200元/臺6.從生產(chǎn)廠家購進(jìn)同一品牌、同一型號空調(diào)100臺,冰柜50臺。生產(chǎn)廠家開具了50臺冰柜和100臺空調(diào)的兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,注明稅金分別為23400元和65000元根據(jù)以上資料計(jì)算商場當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。

2022-04-25 09:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-25 09:28

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 23400+65000=88400 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 4500*410*0.13+20*3600*0.13+3145.92/1.06*0.06=249388.07 算商場當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。 249388.07-88400=160988.07

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當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 23400+65000=88400 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 4500*410*0.13+20*3600*0.13+3145.92/1.06*0.06=249388.07 算商場當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。 249388.07-88400=160988.07
2022-04-25
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 23400+65000=88400 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 4500*410*0.13+20*3600*0.13+3145.92/1.06*0.06=249388.07
2022-04-25
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額45500 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 400*4500/1.13*0.13+1800*80/1.13*0.13+1000*200/1.13*0.13=246654.87 應(yīng)交增值稅246654.87-45500=201154.87
2022-06-11
親您好,按照您的描述,如果購入冰柜時(shí)能取得增值稅專用發(fā)票,是可以做為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的
2022-10-21
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額45500 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 400*4500*0.13+1800*80*0.13+1000*200*0.13=278720 應(yīng)交增值稅278720-45500=233220
2022-06-11
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