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請(qǐng)問我公司12月份出口汽車,已報(bào)關(guān),但是沒有申請(qǐng)出口退稅呢,且對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票2024.1月份才開,這些已出口的報(bào)關(guān)單是必須也要做在2023年嗎?確認(rèn)收入嗎?

2024-01-12 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 11:32

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶8995 追問 2024-01-12 11:32

那這樣賬怎么做呢,分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:35

(一)購進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費(fèi)稅)核算 外貿(mào)公司自營出口應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)在應(yīng)稅消費(fèi)品報(bào)關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已納消費(fèi)稅。 (1)貨物出口后計(jì)算應(yīng)退消費(fèi)稅款=出口金額*消費(fèi)稅退稅率 借:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅) ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費(fèi)稅款時(shí) 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅)

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快賬用戶8995 追問 2024-01-12 11:37

我出口的進(jìn)項(xiàng)票也就是成本沒有開進(jìn)來,這樣我做收入那需要交很多增值稅,這樣不合適啊,我可以把這些出口的未開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)的做到2024.1月份賬里面嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:38

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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快賬用戶8995 追問 2024-01-12 11:39

也就是12月出口的,2024.1取得進(jìn)項(xiàng)票,我在2024.1確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本、申請(qǐng)退稅,這也是可以的是吧

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:43

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以

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快賬用戶8995 追問 2024-01-12 13:16

嗯好的,不違反稅法上的規(guī)定對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:20

是的 不違反規(guī)定就可以

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2024-01-12
你好需要確認(rèn)收入按照3月的匯率
2023-06-08
你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要正常交稅了,你對(duì)應(yīng)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣,你把之前的退稅勾選在電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退回,然后你再選擇抵扣股權(quán)。
2023-07-10
這個(gè)沒有影響的,你這個(gè)是第三批嗎?如果是的話是003。
2025-03-31
同學(xué)你好 這個(gè)正常開出口發(fā)票就可以
2023-04-03
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