您好,同學(xué),請稍等下
老師,去年暫估的那部分沒有發(fā)票,年報的時候我需要紅沖,如果紅沖就增加了當(dāng)年的成本,怎么處理呢
老師,我這邊是建筑行業(yè)的,去年有家進(jìn)項普票入賬了,今年老板說和供應(yīng)商那邊什么問題,需要把一部分踢出來紅沖,被踢出來的去年那部分先暫估,今年紅沖本月重新開完沖這個暫估可以嗎?
你好,老師,我司是小規(guī)模公司,去年開專票繳納了銷項稅,今年沖紅了專票,759.54,我要怎么平賬呢
老師 你好 去年開的銷項專票 當(dāng)時沒有入帳 只是報稅了、去年年底沖紅了一部分,今年又沖紅了剩余的全部,怎么做賬?
請問去年開的銷項專票 當(dāng)時沒有入帳 只是報稅了、去年年底沖紅了一部分,今年又沖紅了剩余的全部,怎么做賬?
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
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紅沖的話,也就是正常把收入和應(yīng)交稅費(fèi)做到借方