同學(xué)你好 是不是用了利潤分配未分配利潤調(diào)整期初數(shù)了
我們的報(bào)表由于期初數(shù)不對(duì),平時(shí)都是根據(jù)發(fā)生額填手工資產(chǎn)負(fù)債表,請(qǐng)問到了年末填“未分配利潤”時(shí),我用本年利潤的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來不對(duì),然后用“利潤分配”的本期借方發(fā)生數(shù)填來也不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表就是不平,請(qǐng)問是哪里不對(duì)?我前面11個(gè)月填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的,就是12月年底這張不對(duì)。
#提問#老師之前會(huì)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)總計(jì)期末數(shù)和負(fù)債及所有權(quán)益總計(jì)期末數(shù)對(duì)不上,我將資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)與科目匯總表中的數(shù)據(jù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用沒有體現(xiàn)在未分配利潤里,但是把這部分?jǐn)?shù)據(jù)算進(jìn)去,還是對(duì)不上,麻煩老師幫我看看問題
老師,我問下我用8月底的數(shù)據(jù)建期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)的上,利潤表對(duì)不上是哪里出了問題
老師,我9是中途建帳,用8月底的數(shù)據(jù),按明細(xì)表錄入的,所有數(shù)據(jù)都對(duì),負(fù)債表和利潤表也對(duì),問題是利潤表中的稅金及附加的數(shù)據(jù)是對(duì)的,但是小于下面的明細(xì)。問題就出在這城建稅這里。我還怎么調(diào)。
老師 金蝶的初始數(shù)據(jù)在哪里能查看啊 我懷疑是不是有的沒錄入進(jìn)去 現(xiàn)在我錄入了幾個(gè)月的賬。資產(chǎn)負(fù)債表是對(duì)得上 但是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不成立 我不知道哪里出了問題 利潤表那一個(gè)月也是沒有數(shù)據(jù)
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要注銷那個(gè)公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
老師利潤分配未分配利潤我覺得我填錯(cuò)了,您幫我看看該怎么填
這個(gè)本年利潤我個(gè)人理解年初是沒有余額的
期初數(shù)這個(gè)本年利潤是沒有余額的
那為什么我的報(bào)表和8月份的對(duì)不上
因?yàn)槟愕钠诔鯏?shù)不是按上個(gè)賬套的期末數(shù)來做的
那我應(yīng)該怎么弄呢
你新賬套的期初數(shù)是舊賬套的期末數(shù)
我不太懂
我好像就是這么填的
這樣填對(duì)嗎
我這個(gè)利潤表和他給我的不一樣也行?
你的期初數(shù)需要科目余額表的期末數(shù)來做的