你好,利潤(rùn)表里面你看下本年累計(jì)的數(shù)據(jù)正確嗎?
郭老師我今天那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表還沒(méi)做完,您指導(dǎo)我一下,就這么點(diǎn)業(yè)務(wù),這是我用科目余額表做出來(lái)的借貸方余額,但是對(duì)于,每個(gè)數(shù)據(jù)塡到資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面,現(xiàn)在完全是懵的,說(shuō)白了,就是不會(huì)塡資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,本年利潤(rùn)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪里啊,黃色的部分,不知道塡哪里
我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我這邊根據(jù)明細(xì)賬,總賬,還有科目余額表錄了一個(gè)期初,我反復(fù)檢查一下數(shù)據(jù)都對(duì)起來(lái)了,但是賬套顯示 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不正確。 是哪里出了問(wèn)題,可否給我講解一下
老師,我遇到了一個(gè)很奇怪的問(wèn)題,我22年末的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不一致,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初,但是我二三年第一季度勾稽及關(guān)系就是對(duì)的,如果是我的賬有問(wèn)題那怎么可能二三年的第一季度報(bào)表數(shù)據(jù)是正確的呢?
老師 金蝶的初始數(shù)據(jù)在哪里能查看啊 我懷疑是不是有的沒(méi)錄入進(jìn)去 現(xiàn)在我錄入了幾個(gè)月的賬。資產(chǎn)負(fù)債表是對(duì)得上 但是利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不成立 我不知道哪里出了問(wèn)題 利潤(rùn)表那一個(gè)月也是沒(méi)有數(shù)據(jù)
老師,7月用了以前年度損益調(diào)整科目也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)里,大概金額是二十多萬(wàn),但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了,資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn),這個(gè)勾稽關(guān)系對(duì)不上,差了兩百多萬(wàn)。我這邊有可能是哪里弄錯(cuò)了呢?我已經(jīng)看了好多次了沒(méi)檢查出哪里出錯(cuò)了,請(qǐng)老師指教
老師1000萬(wàn)元的大寫怎么寫 在收據(jù)上
去年12月份因?yàn)槔麧?rùn)大 缺進(jìn)項(xiàng),買了一輛車,進(jìn)項(xiàng)用了,成本可以一次性在稅前抵扣嗎?如果一次性折舊了,是不是匯算時(shí),第二個(gè)進(jìn)行調(diào)增?
現(xiàn)在也不做驗(yàn)資了,實(shí)收資本還沒(méi)到位,目前賬上是老板欠公司錢,他喜歡把錢從公司轉(zhuǎn)他個(gè)人卡,公司要對(duì)外付款,他再轉(zhuǎn)回來(lái),我都是掛的往來(lái),關(guān)鍵是也沒(méi)錢專門轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)做實(shí)收資本到位,要怎么才能實(shí)收資本到位
老師請(qǐng)問(wèn)工信局需要的納稅申報(bào)表具體是指什么報(bào)表?
老師你好,我這個(gè)發(fā)票,我開(kāi)了兩次,只需要開(kāi)具一次,那我另一個(gè)不開(kāi)具,怎么辦,能取消嗎
老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
去年房租租賃9%開(kāi)成了5%,今年能紅沖重新開(kāi)具9%嗎,需要更正申報(bào)嗎
老師,新公司購(gòu)買空調(diào)享受補(bǔ)貼開(kāi)個(gè)人抬頭的發(fā)票怎么入賬好?可以作股東實(shí)繳?
老師,請(qǐng)問(wèn)能看明白我的問(wèn)題嗎?請(qǐng)問(wèn)匯算清繳這兩個(gè)結(jié)果,哪個(gè)對(duì)???
我公司 購(gòu)買了一批T型鋼 作為固定資產(chǎn) 發(fā)票已收貨款也已支付 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 還需要做其他什么分錄嗎 之前公司都沒(méi)有固定資產(chǎn)
建賬套里面有一個(gè)初始設(shè)置在這里面。
應(yīng)該是不對(duì)的 初始數(shù)據(jù)我錄的9月的 然后利潤(rùn)表 只有從10月開(kāi)始的數(shù)據(jù)
你好,那就會(huì)勾稽關(guān)系不一致,你自己?jiǎn)为?dú)做之前的利潤(rùn)表吧。到時(shí)候你申報(bào)的時(shí)候,合計(jì)起來(lái)。
我想把系統(tǒng)里面的對(duì)上 能不能怎么改一下錄入的初始數(shù)據(jù) 這個(gè)能修改嗎 或者查看一下初始數(shù)據(jù)
你試一下期初數(shù)據(jù)能修改嗎?大部分是不可以修改的,沒(méi)法修改。
你把損益類的科目本年累計(jì),借方貸方錄入。
這個(gè)要怎么錄入誒不知道怎么處理
我試了一下 可以修改 這個(gè)初始數(shù)據(jù)我錄入了呀 為什么利潤(rùn)表沒(méi)有之前的數(shù)據(jù)???
起初設(shè)置里面你找到設(shè)置,然后里面有一個(gè)期初數(shù)據(jù)。
是我填錯(cuò)了嗎?
是的是的,這個(gè)是正確的。
本年利潤(rùn)總賬 本年累計(jì)借方217809.79 貸方和余額沒(méi)有數(shù)據(jù) 初始數(shù)據(jù)我剛剛修改 填的是借方217809.79 然后就不平衡了
麻煩老師幫忙看看
你是準(zhǔn)備從幾月份開(kāi)始做,然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又是從幾月份結(jié)轉(zhuǎn)的?
初始數(shù)據(jù)是9月 我是從10月開(kāi)始做 拍照的是截止9月的數(shù)據(jù)
你好,那你看一下之前是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。如果是的話,這里的都是0。
9月的利潤(rùn)表是有數(shù)據(jù)的
他把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)了,你去看一下他這個(gè)憑證是不是。
我看到是這樣做的
現(xiàn)在就是初始數(shù)據(jù)錄進(jìn)去 但是9月利潤(rùn)表沒(méi)有數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表有
哦,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益的,可是他本年利潤(rùn)怎么沒(méi)有余額?
本命利潤(rùn)的總賬是這個(gè) 我也不懂 第一次做賬
你好,你去看下科目余額表,有科目余額表嗎?