你好,直接做差旅費(fèi)就可以的。

老師,我們公司員工報(bào)銷出差的餐費(fèi),有開發(fā)票,可以給他報(bào)銷嗎?我們公司另外有制定餐費(fèi)補(bǔ)助150元1天,這兩個(gè)同時(shí)享受可以嗎?
老師我公司在西寧,派員工到拉薩長(zhǎng)年在工地管理工地事務(wù),公司每月給他填一個(gè)月差旅費(fèi)報(bào)銷單,因?yàn)楣居幸?guī)定去外州縣每天100元餐費(fèi)補(bǔ)助,這樣的話每月他就有3000餐費(fèi)補(bǔ)助填的差旅費(fèi)報(bào)銷單,不用交個(gè)稅,老師這種情況稅法允許填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,進(jìn)行處理嗎,他是一上拉薩常年在拉薩工作的
員工在外地吃飯,給予每天50元餐補(bǔ),需要發(fā)票嗎?記賬的時(shí)候是放哪里?管理費(fèi)用-職工福利? 同時(shí)報(bào)銷的有路費(fèi),住宿費(fèi),可以一起計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)?
老師,公司員工出差,公司給的餐費(fèi)補(bǔ)貼(比如每天100元),在報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候不需要發(fā)票的是吧?下賬直接計(jì)入差旅費(fèi)就可以?
老師,員工出差在外的差旅費(fèi)有餐補(bǔ)助50元/天,在職員工公司有免費(fèi)的午餐,他們?cè)谕獍惭b設(shè)備等給予餐補(bǔ)50元,是否可以計(jì)入福利費(fèi)呢?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


差旅費(fèi)可以不用發(fā)票入賬?
不 差旅津貼的不用。