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老師,月底計提增值稅和月初繳納增值稅的會計分錄怎么做?

2023-09-03 21:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-03 21:48

月末增值稅進項大于銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-09-03 21:49

月交錢,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款

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快賬用戶2315 追問 2023-09-03 21:49

老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)平賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-03 21:53

你好,不 要的,這種情況 不要的,主要的目的結(jié)出應繳的稅額不需要轉(zhuǎn)平

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月末增值稅進項大于銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅
2023-09-03
借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款
2022-08-05
同學您好, 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-06-04
借? 應收賬款 貸? 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅? ? ? 借? 應交稅費-應交增值稅 貸? 銀行存款? 或營業(yè)外收入(45萬以下免稅)
2021-09-16
你好,是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人增值稅??
2021-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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