您好,同學(xué),請稍等下
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計借方,累計貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
老師,我四月份建賬的,本年利潤的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤的期末數(shù)據(jù)不對。建賬的時候本年利潤期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎?未分配利潤寫年初報表數(shù)據(jù)?
老師,小規(guī)模批發(fā)零售業(yè),買進(jìn)來賣出去,去年1月成立,之前都沒有啟用成本核算,今年9月開始啟用,現(xiàn)在我已經(jīng)把去年1月到今年8月末的進(jìn)銷項數(shù)據(jù)統(tǒng)計了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數(shù)量我知道是截止到8月末某某商品進(jìn)減銷后的庫存數(shù)量,但是相對應(yīng)商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價也不知道,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)就是填數(shù)量和余額
老師,我現(xiàn)在在建初帳,是用8月底的數(shù)據(jù)當(dāng)期末余額,庫存我也是輸入的8月底數(shù)據(jù),但是年初庫存余額我怎么弄啊?
老師,我用8月底的數(shù)據(jù)建新帳,新帳的年初余額是不是等于了8月底的期初余額,新的期初對8做的期末,然后新的借貸方填舊的本事發(fā)生額對嗎?
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多?。?/p>
老師,你好 今天應(yīng)聘了一家新開的生鮮超市兼職會計。 超市正在裝修,設(shè)備和軟件也陸續(xù)購入,月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么? 對于超市注冊的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報個稅,8月申報工資個稅0報嗎?
你好老師,外匯批發(fā)市場中這個非金融企業(yè)咋理解
老師,出口退稅企業(yè),把24年一筆收入放到了25年來申報,稅務(wù)局現(xiàn)在要求把數(shù)據(jù)改到24年的年報中。那我還需要改增值稅和企業(yè)所得稅申報嗎
請問本月電費(fèi)3萬元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本,電費(fèi)沒分?jǐn)偼晷枰拷Y(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
本月沒有生產(chǎn),電費(fèi)和折舊費(fèi)和生產(chǎn)員工的工資應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,請問一下,想要進(jìn)行出口貿(mào)易的話,營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍已經(jīng)加上貨物進(jìn)出口了,那下一步是要做什么呢?具體的流程能發(fā)一下嗎?
單位購入貨車一臺,銷售方申報車輛購置稅嗎?
假如公司有內(nèi)外賬的話,外賬和內(nèi)賬不能一套做賬軟件吧,外賬也要有進(jìn)銷存嗎,外賬的進(jìn)銷存肯定和內(nèi)賬的不一致吧?
好的,老師不要忘了,在線等,挺急的
您好同學(xué),您手里有庫存余額的實(shí)際數(shù)據(jù)嗎?
我有,只有庫存余額
期初我沒有,發(fā)生額我也沒有
我就不知道年初庫存數(shù)據(jù)怎么來的
老師呀!我在等您啊
年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。
我知道啊,但是我錄入完期末庫存數(shù)據(jù),報表不平
您看看,這報表不平啊
去年12月末的余額是平衡的嗎?如果是的話,它就一定是平衡的,你錄入的時候數(shù)據(jù)再看一下的。你來核對一下,
現(xiàn)在就是庫存商品里的年初數(shù)據(jù)不對
我就是不知道怎么改
他給你了明細(xì)帳嗎?那你看一下明細(xì)賬里面的余額和他資產(chǎn)負(fù)債表里面的是不是一樣的。
老師,我是這個數(shù)據(jù)錯了
他的是這樣的,我不知道年初余額我該怎么操作才能和他一樣
商品明細(xì)他有嗎?你看明細(xì)錄入明細(xì)合計起來,是不是這個金額必須等于這個金額不等于就不對。
老師。我中途建帳,期初的庫存數(shù)據(jù)我是輸入1月份的數(shù)據(jù)還是8月份的數(shù)據(jù),現(xiàn)在9月
年初數(shù)據(jù)錄入去年12月末的, 期初余額錄入上一個月月末的,你準(zhǔn)備從幾月份開始做賬?九月份的話就是八月末,八月份的話就是七月末
對??!我用輸入的8月份的庫存數(shù)據(jù),到是報表上面需要顯示年初的庫存余額,我該怎么操作才能把那個年初庫存余額給做出來
兩列嘛,有一個年初有一個期初,你看一下是不是有這個。你分別錄入不了還是怎么啦?
對,我好像只能錄入期初數(shù)據(jù)
可以通過中間的借貸數(shù)據(jù)調(diào)整年初余額
但是他只給了我個8月底庫存余額啊
我怎么做賬?可以從哪里找到?
去年第四季的財務(wù)報表,你看下你能查到嗎?但是你只能查到一個總數(shù),沒法查明細(xì)啊,他這個賬本應(yīng)該從他接手之后都需要給你提供。