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Q

老師,我現(xiàn)在在建初帳,是用8月底的數(shù)據(jù)當(dāng)期末余額,庫存我也是輸入的8月底數(shù)據(jù),但是年初庫存余額我怎么弄啊?

2023-09-03 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-03 17:10

您好,同學(xué),請稍等下

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 17:14

好的,老師不要忘了,在線等,挺急的

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齊紅老師 解答 2023-09-03 17:22

您好同學(xué),您手里有庫存余額的實(shí)際數(shù)據(jù)嗎?

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 17:25

我有,只有庫存余額

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 17:26

期初我沒有,發(fā)生額我也沒有

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 17:26

我就不知道年初庫存數(shù)據(jù)怎么來的

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 17:44

老師呀!我在等您啊

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齊紅老師 解答 2023-09-03 17:47

年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 17:52

我知道啊,但是我錄入完期末庫存數(shù)據(jù),報表不平

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 17:54

您看看,這報表不平啊

您看看,這報表不平啊
您看看,這報表不平啊
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齊紅老師 解答 2023-09-03 17:58

去年12月末的余額是平衡的嗎?如果是的話,它就一定是平衡的,你錄入的時候數(shù)據(jù)再看一下的。你來核對一下,

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 17:59

現(xiàn)在就是庫存商品里的年初數(shù)據(jù)不對

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 17:59

我就是不知道怎么改

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齊紅老師 解答 2023-09-03 18:02

他給你了明細(xì)帳嗎?那你看一下明細(xì)賬里面的余額和他資產(chǎn)負(fù)債表里面的是不是一樣的。

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 18:06

老師,我是這個數(shù)據(jù)錯了

老師,我是這個數(shù)據(jù)錯了
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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 18:08

他的是這樣的,我不知道年初余額我該怎么操作才能和他一樣

他的是這樣的,我不知道年初余額我該怎么操作才能和他一樣
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齊紅老師 解答 2023-09-03 18:14

商品明細(xì)他有嗎?你看明細(xì)錄入明細(xì)合計起來,是不是這個金額必須等于這個金額不等于就不對。

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 18:16

老師。我中途建帳,期初的庫存數(shù)據(jù)我是輸入1月份的數(shù)據(jù)還是8月份的數(shù)據(jù),現(xiàn)在9月

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齊紅老師 解答 2023-09-03 18:20

年初數(shù)據(jù)錄入去年12月末的, 期初余額錄入上一個月月末的,你準(zhǔn)備從幾月份開始做賬?九月份的話就是八月末,八月份的話就是七月末

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 18:22

對??!我用輸入的8月份的庫存數(shù)據(jù),到是報表上面需要顯示年初的庫存余額,我該怎么操作才能把那個年初庫存余額給做出來

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齊紅老師 解答 2023-09-03 18:26

兩列嘛,有一個年初有一個期初,你看一下是不是有這個。你分別錄入不了還是怎么啦?

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 18:28

對,我好像只能錄入期初數(shù)據(jù)

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 18:29

可以通過中間的借貸數(shù)據(jù)調(diào)整年初余額

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 18:30

但是他只給了我個8月底庫存余額啊

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快賬用戶6630 追問 2023-09-03 18:30

我怎么做賬?可以從哪里找到?

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齊紅老師 解答 2023-09-03 18:45

去年第四季的財務(wù)報表,你看下你能查到嗎?但是你只能查到一個總數(shù),沒法查明細(xì)啊,他這個賬本應(yīng)該從他接手之后都需要給你提供。

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您好,同學(xué),請稍等下
2023-09-03
是的,你的理解是對的。
2023-10-08
您好 請問單位存貨采用什么計價方法?
2022-10-05
你好,年初余額是建賬的時候錄入的,而不是自動生成的
2020-09-03
你好,那你可以加一個負(fù)數(shù)呀,負(fù)數(shù)的貸方。
2022-03-30
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