您好 1月份開始的 1月份應(yīng)該照樣計(jì)提折舊 所以是10個(gè)月
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下怎么做預(yù)算。 比如現(xiàn)在是一月份我有一個(gè)全年各部門分月的預(yù)算表,假設(shè)各月預(yù)算數(shù)不變,一月底的時(shí)候我們會(huì)看各部門費(fèi)用有沒(méi)有超支,比例是實(shí)際發(fā)生費(fèi)用除以全年預(yù)算數(shù),比較對(duì)象是1/12,下個(gè)月再看全年預(yù)算就是一月實(shí)際發(fā)生費(fèi)用加后面十一個(gè)月的預(yù)算。 但這樣全年預(yù)算就隨著我YTD的數(shù)改變一直在變化,二月底我再做預(yù)算時(shí),實(shí)際發(fā)生數(shù)變成了一月和二月的合計(jì)數(shù),現(xiàn)在我的全年預(yù)算數(shù)是前兩個(gè)月的實(shí)際加上后十個(gè)月的預(yù)算數(shù)。我一直是這樣做的,但老板今天指出來(lái)為什么有個(gè)部門這個(gè)月花了很多錢可是這個(gè)月的全年預(yù)算比上個(gè)月的還要高。所以我應(yīng)該卡死全年預(yù)算的金額,然后按照實(shí)際數(shù)倒擠各月的預(yù)算數(shù)嗎?整不明白了……
我在聽高老師21年課件,有個(gè)疑問(wèn):甲公司乙公司和丙公司共同出資設(shè)立丁公司,甲持有丁注冊(cè)資本的38%,丁是甲的合營(yíng)企業(yè),甲以其設(shè)備出資,原價(jià)1600萬(wàn),累計(jì)折舊400萬(wàn),公允價(jià)值1900萬(wàn),無(wú)減值。假如丁取得該設(shè)備做固定資產(chǎn),5年折現(xiàn)無(wú)殘值,投資時(shí)點(diǎn)為6月1日,截止年末丁公司實(shí)現(xiàn)公允凈利900萬(wàn),問(wèn)甲投資收益?去年高帥課件講的是:截止年末累計(jì)未實(shí)現(xiàn)損益700-(700/5)*(6/12)=630;甲投資收益(900-630)*38%=102.6 ?我的疑問(wèn)是為什么算甲投資收益時(shí)候那個(gè)900不乘以十二分之七?它不是6月1日投資的嘛?
為什么算a生產(chǎn)設(shè)備(不含環(huán)保裝置)的時(shí)候是乘以十分之十二,這個(gè)不是算9個(gè)月份嗎,從四月份算起,應(yīng)該乘以九分之十二才對(duì)啊,老師幫忙看看
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
老師麻煩告訴我這一年要計(jì)提折舊的月份吧,一個(gè)一個(gè)說(shuō)出來(lái)
1月份? 4-12月份 都應(yīng)該計(jì)提折舊
噢,他是一月末才更新改造,所以整個(gè)一月份也應(yīng)該計(jì)提折舊,這樣理解對(duì)嗎
這樣理解正確的哈