您好,對的,這個是可以的,沒問題
老師,請問福利費進項稅發(fā)票認證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅 再借,應交稅費-進項稅 貸,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應交稅費-未交增值稅
3月酒水專票抵扣了,有誤。這樣做對嗎? 1、抵扣的分錄照做。 借:管理費用-招待費 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 2、3月補充分錄: 借:管理費用-招待費 貸:應交稅金-應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 3、申報表附表二填寫進項稅轉(zhuǎn)出。
老師,招待費中有專票,做的分錄是,借 管理費用—招待費 應交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-進項稅
老師公司購買的橄欖油,這個做賬時 借管理費用-招待費 應交稅費-進項稅 貸現(xiàn)金 進項轉(zhuǎn)出 借應交稅費-進項稅費 貸應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 這樣可以吧,然后申報表里做進項轉(zhuǎn)出
老師,當月收到費用票:借管理費用20,應交稅費-進項10,貸現(xiàn)金30;然后進項轉(zhuǎn)入未交增值稅統(tǒng)計:借:應交稅費-未交增值稅10,貸:應交稅費-進項稅額10;然后次月發(fā)現(xiàn)該票進行需要轉(zhuǎn)出,這樣做合理嗎?借:管理費用,貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
甲公司固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會計分錄如何的不,如原值8萬,折舊累計3萬
南乳開票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應付款金額過大,我們是總公司和分公司之間來回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個法人,就是在當?shù)赜珠_了一個分公司,前期分公司運行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過來的,現(xiàn)在稅局問我們,我們該怎么解釋合適,避免稅務問題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營所得季度預繳申報,前兩個季度企業(yè)利潤表僅有利息收入,稅務系統(tǒng)強制要求,填報把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤表產(chǎn)生費用,按照正常填寫時,系統(tǒng)提示錯誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因為利息收入本季度沒有放到收入中統(tǒng)計。目前提示無法申報成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個季度,季度平均值怎么取數(shù)計算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計 這兩種選哪種
確實投資款沒有到位,資產(chǎn)負債表全填寫了0,利潤表也全填寫了0,這個企業(yè)所得稅這邊提交不了?,F(xiàn)在我應該怎么做?
個稅申報有錯已經(jīng)繳納了個稅但是后期更正申報個稅對應不上會計需要處理嗎?申報時忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號出了出口報關單,但是沒開普票,現(xiàn)在專管員讓報稅在9月,請問,系統(tǒng)中如何填寫
老師,購買醫(yī)療設備投資到另外一家公司怎么做賬
老師這個分錄寫一張憑證上就行是吧,就是一張發(fā)票入賬時就寫這兩個分錄是這意思吧
老師我這個分錄好像不對呢進項稅轉(zhuǎn)出的分錄
嗯對,這樣就可以了,你這個就是相當于進項稅轉(zhuǎn)出呀
那轉(zhuǎn)出時進項稅還是在借方,這樣跟發(fā)票入賬的那個進項稅野消不了呀
然后把這個轉(zhuǎn)出的進項稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣就可以的