同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 然后再做借固定資產(chǎn),貸在建工程 是可以的
你好 老師 請問我們公司政府投資100萬 讓我們建設(shè)基地 我們收到款時 借:銀行存款 貸:長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款 我們用款時 借:在建工程 貸:銀行存款 后面結(jié)轉(zhuǎn)是不是都是:借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款 貸:遞延收益 這樣邏輯關(guān)系對不對啊(就當(dāng)全部后面金額為100萬)
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對嗎?
新建一項工程5萬,1月付了第一筆款3萬,做的分錄是借應(yīng)付工程款30000,貸銀行存款30000,借在建工程30000,貸應(yīng)付工程款30000。2月完工驗收需要計入固定資產(chǎn),發(fā)票未到。請問要怎么做分錄以及發(fā)票到了之后要怎么做?
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產(chǎn),購買時支付了部分款項。借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預(yù)估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應(yīng)付賬款可以嗎
建造房屋時,預(yù)付了款項,分錄是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 一年后發(fā)票才回來,但是房屋已經(jīng)建造完成,從在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn),此時沖銷預(yù)付款的借方是固定資產(chǎn)還是在建工程
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認(rèn)證進(jìn)項還是要一個個查是否抵扣計入進(jìn)項稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風(fēng)險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
這個固定資產(chǎn)發(fā)票是普票,沒事吧?
同學(xué),你好 沒關(guān)系的