你好,同學,資產(chǎn)負債表的應交稅費余額就是你的科目 應交稅費一級科目,也就是總和。包括二級科目以下的所有明細。
請問寫記賬憑證時,應交稅費的明細應該寫未交增值稅還是應交增值稅呢?為什么?
請問資產(chǎn)負債表的填寫會計余額表應交稅費部分可以填在其他流動資產(chǎn)嗎?我看到有人把應付增值稅的進項-銷項填在了其他流動資產(chǎn),應交個稅填在了應交稅費,這樣子也是可以的嗎?應交稅費科目余額在借方,填負數(shù)金額在應交稅費欄是對的嗎?
如果應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅)如果借方有余額在資產(chǎn)負債表上是怎么填列的呢?是不是除了增值稅,所得稅在應交稅費反應其他的全計稅金及附加?
老師,填應交稅費的總賬,明細表和科目匯總表時,是應交增值稅,應交個人所得稅,應交企業(yè)所得所,應交附加稅等填在一起還是分別填列?
資產(chǎn)負債表中應交稅費項目是按照明細賬分析填列的嗎,而應交稅費科目下的應交增值稅,未交增值稅,等項目是根據(jù)總賬和明細賬分析填列的嗎
老師您好,根據(jù)應收賬款1300000,計提比例5%,估計壞賬損失額65000,壞賬準備期初賬戶余額70000,本期重回壞賬4000,本期應計提額-1000。根據(jù)上述編制壞賬準備計提表編制記賬憑證(不出現(xiàn)負數(shù)),它的借貸科目名稱是什么
老師公司是教育這方面,學生是高考失利重新復讀,這方面有增值稅免稅方面的政策嗎?
老師,公司是小規(guī)模,做智能家居安裝,如果包買設備和安裝,開票內(nèi)容開什么?
家權老師好!還有個問題問您:我們是小規(guī)模納稅人,2022年3月購了一臺小車,當時以固定資產(chǎn)加速折舊表中的一次性扣扣填報了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)每個月需要做的固定資產(chǎn)折舊表的分錄一直沒做,請問這該怎么做這個賬務處理呢?謝謝!
員工入職多長時間開始交社保?
一個人可以同時在兩家公司簽訂全日制勞動合同嗎?個稅如何申報?
老師,職工的個稅不是代扣的,是收的職工現(xiàn)金又存入的銀行,這個在現(xiàn)金流量表流入當中選哪個?
2025第三季企業(yè)所得稅季報中,已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬如果工資沒有拖欠是不是這兩個數(shù)是一樣的?1-9月份工資總和
老師,我們有個員工離職了,然后多給他繳納了一個月的社保,個人部分也由公司承擔,個人部分的分錄做營業(yè)外支出可以嗎
老師,實收資本金現(xiàn)在是通過營業(yè)賬簿申報嗎?都是一年一申報?