你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ? 你是繳納稅費的分錄嘛? ?
應(yīng)交增值稅明細科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金,這個分錄是什么意思呢?借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是應(yīng)該貸應(yīng)交稅費——未交增值稅么?
請問寫記賬憑證時,應(yīng)交稅費的明細應(yīng)該寫未交增值稅還是應(yīng)交增值稅呢?為什么?
根據(jù)這個原始憑證怎么寫分錄 是寫應(yīng)交稅費-未交增值稅 還是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
認證的時候, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) 計提的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月末計提增值稅的時候,以上分錄可以寫在同一張記賬憑證上么?
老師,記賬憑證上摘要是轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅 表示的是什么意思?
我們公司是一個自然人股東,一個公司股東,然后4月份那個公司股東公司名稱變更了,那我們公司要不要去工商局變更公司章程之類的?
老師,銀行回單銀行打的是小紙,和現(xiàn)在發(fā)票的A5紙不一樣,裝訂憑證不好看,人家都是打哪種回單呀
老師好,問下購車款是4月付款收票,購置稅5月付款收票,那做賬必須分開嗎 4月 1.借:固定資產(chǎn),車款 貸:銀行存款 5月 借:固定資產(chǎn),購置稅款 貸:銀行存款 那卡片要做兩個嗎?
老師,存貨期末余額跟原材料余額一樣,在產(chǎn)品還有數(shù)怎么回事?
老師好,我們公司呢從6月份開始暫停營業(yè),怎么在稅務(wù)局申請暫停營業(yè)備案?暫停營業(yè)的公司還需要進行納稅申報嗎?謝謝
公司名下的汽車每年買的車險,需要交印花稅嗎
老師你好,自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資本5 0萬,轉(zhuǎn)讓20%給另外一個股東,股權(quán)價格以0元轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓當月企業(yè)未分配利潤為722611,這種情況需要交稅嗎?
外貿(mào)進出口企業(yè)財務(wù)管理制度哪個老師有?求發(fā)一份
個人租賃房屋,稅款怎么算
公司租房,用新會計準則確認使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年,折現(xiàn)率3.9%,新會計準則這個賬怎么做,按三年租金確認使用權(quán)資產(chǎn)
企業(yè)是一般納稅人,是寫的繳納稅費的分錄
你好 那你繳納的時候做 :借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款
如果是小規(guī)模納稅人就用,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅;貸:銀行存款是嗎
你好 是的。? ?小規(guī)模是這樣來做?
好的,謝謝老師
沒事的 ,希望能幫到你
老師我想再問一下,出售后的啤酒被退回,開紅字發(fā)票的稅額到后面做賬是計入進項稅額轉(zhuǎn)出的嗎?
你好? ?你又不是購買方? 不做轉(zhuǎn)出。? ?你開了紅字發(fā)票 你就紅沖收入分錄和成本分錄
好的,明白了,謝謝
沒事的 希望能幫到你?