您好,讓對(duì)方先開紅字發(fā)票,再給你們開12000發(fā)票入賬
老師,我想咨詢一下問題,我們是旅游行業(yè),然后跨年的退團(tuán)款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢還有一個(gè)是,去年我們給組團(tuán)社匯了一筆質(zhì)保金,然后今年退回給我們了,但是去年做的是借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,待 銀行存款,當(dāng)時(shí)沒注意做錯(cuò)了,那今年退回來我應(yīng)該怎么做呢
老師好 我們是小規(guī)模納稅人 提供建筑安裝服務(wù) 10月我們買材料 對(duì)公轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)左右 發(fā)票當(dāng)時(shí)沒收到 我先按付款回單做賬了 準(zhǔn)備發(fā)票到了放進(jìn)憑證就行 結(jié)果對(duì)方一直拖著沒開票 現(xiàn)在說要下個(gè)月開 那這樣就跨年了 我這邊該怎么處理呢? 是等發(fā)票到了放進(jìn)今年憑證?還是今年的賬需要重新怎么做?
1月份發(fā)生了一筆費(fèi)用188721元,賬務(wù)處理做了銀行存款18萬(wàn),應(yīng)付賬款8721元,當(dāng)時(shí)老板說回單后期給我,結(jié)果這個(gè)月老板只找到13萬(wàn)的銀行回單給我,另外的5萬(wàn)是他搞錯(cuò)了,請(qǐng)問這種情況我該怎么處理?我也可以反結(jié)賬進(jìn)行修改,把那沒有5萬(wàn)的的銀行回單做成應(yīng)付,但是第一季度報(bào)表也出了,會(huì)不會(huì)影響和稅務(wù)第一季度報(bào)表不一致,請(qǐng)老師告知怎么處理?
1月份發(fā)生了一筆費(fèi)用188721元,賬務(wù)處理做了銀行存款18萬(wàn),應(yīng)付賬款8721元,當(dāng)時(shí)老板說回單后期給我,結(jié)果這個(gè)月老板只找到13萬(wàn)的銀行回單給我,另外的5萬(wàn)是他搞錯(cuò)了,請(qǐng)問這種情況我該怎么處理?我也可以反結(jié)賬進(jìn)行修改,把那沒有5萬(wàn)的的銀行回單做成應(yīng)付,但是第一季度報(bào)表也出了,會(huì)不會(huì)影響和稅務(wù)第一季度報(bào)表不一致,請(qǐng)老師告知怎么處理?
老師,我還有一個(gè)問題就是我們?nèi)路萃?yīng)商打款2萬(wàn)元,結(jié)果業(yè)務(wù)進(jìn)行不下去,今天退回8000元,當(dāng)時(shí)開的是普票,我這邊怎么進(jìn)行業(yè)務(wù)處理
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理