先發(fā)工資后交社保,用其他應付款后發(fā)工資,用其他應收款。
#提問#老師,我們是先發(fā)上月工資再本月社保的,實際發(fā)放工資時,借 應付職工 其他應付——社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 到交社保時 才借:管理費用-社保 其他應付—社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 這樣對么? 省了 借 :其他應收(代繳個人社保公積金部分) 貸:應付職工。 是不是 其他應收和其他應付 只用一個科目就好。因為我要收員工的是其他應收 繳納是其他應付
代扣代繳個稅,社保,公積金,是通過同一個科目掛賬個人部分好,還是用其他應付,其他應收款好呢?
一開始所有社保和公積金的二級科目都是設置在一起的,既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設置,設成兩個二級科目,一個公積金,一個社保。10月底的“應付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0,“其他應收款—社保公積金”期末余額也是0,“管理費用—社保公積金”期末余額假設為10000,其中公積金實際為200.請問如果我要做調(diào)整分錄,將公積金從社保和公積金調(diào)整出來的話,應該是只要調(diào)整管理費用的二級科目即可,還是應付職工薪酬的二級科目和其他應收款的二級科目也要一并調(diào)整?
個人部分的公積金,社保,入其他應收還是其他應付
你好,個人的社保公積金應該用哪個一級科目,其他應付還是其他應交
老師你好!在平臺上代開的發(fā)票,是以個稅代開發(fā)票,是需要交什么稅費,是開的材料費?我方是收票方需要看完稅證明嗎?
老師,客戶項目還沒做,但對方先預付一半的款給我們,但要求我們先開全額發(fā)票,請問我們這個月要先按全額確認收入嗎?另一半就做應收賬款
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中的上期留抵稅額的定義是什么呢?
老師,公司有幾個員工社保公積金,在5月份被我誤轉(zhuǎn)出到b公司,然后5月的費用只能在b公司繳納,費用是從a公司轉(zhuǎn)到b公司去繳納的,這幾個員工的工資是在a公司發(fā)放,請問這個怎么做賬,B公司本身沒有收入
事業(yè)單位會計(8)發(fā)放上月工資,應向職工發(fā)放基本工資30萬元,應為職工繳納基本養(yǎng)老保險6萬元,住房公積金9萬元,共計45萬元。另外工資發(fā)放中包含職工個人應負擔社會保險費為2.4萬元,住房公積金9萬元,同時代扣個稅2萬元??铐椚客ㄟ^單位零余額賬戶。(上月代扣本交)(25)年末,M單位將財政撥款收入600萬元(含專項A項目200萬元,事業(yè)收入450萬元(含專項C項目收入200萬元),上級補助收入100萬元(含專項B項目6萬元),附屬單位上繳收入20萬元,經(jīng)營收入28萬元,非同級財政撥款收入80萬元進行年終結(jié)轉(zhuǎn)。(26)M單位將如下費用(支出)進行年終結(jié)轉(zhuǎn)。業(yè)務活動費用(事業(yè)支出)650萬元(含財政撥款支出專項A項目支出190萬元,財政撥款基本支出100萬元,非財政撥款支出B項目和C項目支出分別為5萬元和180萬元,非財政非專項資金130萬元),單位管理費用(事業(yè)支出)220萬元(含財政撥款支出210萬元,其余為非財政非專項資金),經(jīng)營費用(經(jīng)營支出)18萬元,上繳上級費用(上繳上級支出)40萬元,對附屬單位補助費用(對附屬單位補助支出)10萬元,所得稅費用2.5萬元。
老師你好!代開發(fā)票材料發(fā)票,需要交增值稅嗎?
老師,我想問一下,電子發(fā)票額度用完了申請,下月會自動生成額度嗎
全電發(fā)票按步驟進行也練習不了
請問:公司在未交增值稅科目下,幾年前就一直遺留有4602的余額,這個應該怎么處理?謝謝
請問老師,收到區(qū)慈善會代付的捐贈款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?政府補助款呢?