你好,你們是生產行業(yè)還是商貿的?
我這邊是項目部,掛靠在家建筑公司 ,收1千2百萬工程款后稅款問題,我們這邊預交2%,提供進項票70萬抵扣掉,然后上交公司7萬6左右,這是完整的流程,我老板說還有什么抵扣退回的,是進項票多了才有的退回的,還預交的那部分能退回,想問下這中間有什么抵扣能退回嗎
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實就是多出還未抵扣完的進項稅額,我們也實際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進項加計10%,這部分退的進項稅,我們已經收到了,還能在享受進項加計10%嗎?還是說現在報4月的,對應退給我們的進項的10%要轉出?謝謝
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師,我還是理解不了下面這句話:,而沒有退的那一部分就是出口免征的稅和已經抵頂內銷的那部分進項稅,即免抵稅額. 出口的貨物對應的進賬讓抵扣嗎,如果不讓抵扣,其實也分不清哪些進項對應出口貨物。 出口離岸價稱號?(出口稅率_退稅率),這一部分為什么叫不得免征也不得抵扣的稅額呢。 實際進賬多,有留底,就可以退稅了,真正的退稅額高于留底,為什么叫免低,為什么還說抵頂內銷,這什么還說這邊不交那邊不退,還要交附加稅。謝謝老師!
請問出口退稅的條件是什么?我們現在有400多萬稅額的進項未抵扣,預計下個月要退稅100萬左右,那我們這個月是全部抵扣有留抵稅額還是只抵扣一部分交點稅?跟退稅有什么關聯(lián)嗎?
老師好,我想咨詢下,我這個A公司銀行公戶凍結,沒辦法付稅費,我是負責這個A公司做賬,但是我人員關系不在這個A公司,我?guī)虯公司墊付了稅費,然后報銷款是用B公司給我打過來的,這個對我有什么風險嗎?
老師,商業(yè)企業(yè)的商品裝卸費用記什么科目?
老師,你好,我公司是研發(fā)、生產、銷售包裝機器的,公司下設四個事業(yè)部,負責不同的產品,四個事業(yè)部有各自的研發(fā)人員、生產人員、銷售人員,其中有一個事業(yè)部,剛成立不久,研發(fā)一款新的產品,這個事業(yè)部的費用,一直都入管理費用,現在這個事業(yè)部出了樣機了,產品已發(fā)往客戶那里試用,請問一下,從現在開始,這個事業(yè)部生產人員的費用,是否要入到生產成本里了?
環(huán)境保護稅的會計分錄
老師!現在小規(guī)模是不是每個季度免30萬增值稅
先交社保再從次月工資扣各人部分,計提社保計提工資,發(fā)放社保,發(fā)放工資的分錄都怎么寫
老師,我收到一張餐飲發(fā)票,稅率是0%,行不,是否退給對方改成1%,謝謝
老師,您好!工程出來竣工驗收報告后,又發(fā)生的建筑費用,怎么入賬?
這種紅字沖銷的丁字賬怎么做?
發(fā)票大類開:勞務,經營范圍里面必須有勞務服務這一項么?
生產型企業(yè)
你好,你需要有留底才能退稅。
出口退稅有規(guī)定什么時候必須申報嗎?
你好,這個沒有時間規(guī)定的。
有規(guī)定最遲什么時候申報嗎?
很早之前是次年四月份,現在沒有這個規(guī)定了。
假設內銷是200萬稅額,我要認證300萬稅額還是400萬稅額?這個有什么說法嗎?
有出口嗎 你不申請退稅別認證多了 正常認證就可以
沒有出口一般認證根據你的稅負
有出口有內銷一起,是根據綜合稅負嗎?
你好 有出口的讓他有留底 因為你有留底才可以退稅