是的,這個是從企業(yè)成立開始就累計的。
老師,19年的報表,凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤,20年的報表凈利潤加期初未分配利潤不等于年末未分配利潤,是錯那呢?
老師,19年的報表,凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤,20年的報表凈利潤加期初未分配利潤不等于年末未分配利潤,是錯那呢?
你好老師,今年5月會算清繳的時候做分錄:借:利潤分配-未分配利潤1900 貸:以前年度調(diào)整1900,現(xiàn)在年末導致期初未分配利潤+本年凈利潤-提取的法定盈余公積不等于期末未分配利潤,就差這1900,怎么做調(diào)整分錄呢
老師,6月期初未分配利潤是要包括以前年度的未分配利潤和今年1-5月的未分配利潤對嗎老師
老師,現(xiàn)在是2024月1月嘛,那個利潤分配-未分配利潤在年初需要轉(zhuǎn)入本年利潤嗎?分錄是不是以下這樣尼? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
6月取期初一直累計到今年5月對吧 ,包括5月的未分配利潤對吧老師
是的,是這樣的,對的是的。
好的,謝謝老師
客氣的,祝您工作愉快。