是的,這個(gè)是從企業(yè)成立開始就累計(jì)的。
老師,19年的報(bào)表,凈利潤(rùn)加期初未分配利潤(rùn)等于期末未分配利潤(rùn),20年的報(bào)表凈利潤(rùn)加期初未分配利潤(rùn)不等于年末未分配利潤(rùn),是錯(cuò)那呢?
老師這個(gè)公式只設(shè)計(jì)到未分配利潤(rùn)是嗎?跟本年利潤(rùn)沒有關(guān)系是嗎? 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)年初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整?
你好老師,今年5月會(huì)算清繳的時(shí)候做分錄:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1900 貸:以前年度調(diào)整1900,現(xiàn)在年末導(dǎo)致期初未分配利潤(rùn)+本年凈利潤(rùn)-提取的法定盈余公積不等于期末未分配利潤(rùn),就差這1900,怎么做調(diào)整分錄呢
老師,6月期初未分配利潤(rùn)是要包括以前年度的未分配利潤(rùn)和今年1-5月的未分配利潤(rùn)對(duì)嗎老師
老師,現(xiàn)在是2024月1月嘛,那個(gè)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)在年初需要轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)嗎?分錄是不是以下這樣尼? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購(gòu)買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)!我們借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧,這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個(gè)稅申報(bào)我怎么添加寧波的企業(yè) 個(gè)稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時(shí)候只能到浙江省 這個(gè)怎么辦
購(gòu)買二手車沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,再對(duì)外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
【25年新增】 交易性金融資產(chǎn)(債券),期末計(jì)提的利息也可以不單獨(dú)確認(rèn),而通過(guò)“交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)”科目匯總反映 (3)資產(chǎn)負(fù)債表日公允價(jià)值發(fā)生變動(dòng) 借:交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)(就近原則) 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損 老師這是啥意思???
6月取期初一直累計(jì)到今年5月對(duì)吧 ,包括5月的未分配利潤(rùn)對(duì)吧老師
是的,是這樣的,對(duì)的是的。
好的,謝謝老師
客氣的,祝您工作愉快。