您好!本來我們就是年末從本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤的,不能再轉(zhuǎn)回去的呢
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是借 本年利潤 負(fù)數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負(fù)數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
老師,請(qǐng)問一下年末的時(shí)候需要做一筆本年利潤轉(zhuǎn)給利潤分配未分配利潤的分錄嗎?是借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤嗎
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
老師,本年利潤在借方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是不是這樣 本年利潤 貸方 利潤分配/未分配利潤 借方
老師,我上個(gè)月有未分配利潤貸方余額-1093.75,本月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后,利潤分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤,金額是怎么算? 借:利潤分配-未分配利潤 68448.27,貸本年利潤 68448.27 老師是這樣寫嗎 ?還是反一反
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
是啊,那第二年怎么做?未分配利潤就掛著在那里了?到年底了再把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎,
對(duì)的,如果不分配股利、不補(bǔ)虧的話未分配利潤是最終狀態(tài)了,這個(gè)數(shù)是累計(jì)數(shù),第二年的本年利潤也轉(zhuǎn)未分配利潤的
好的,謝謝老師
對(duì)了,未分配利潤補(bǔ)虧的分錄怎么寫?
補(bǔ)虧不用做分錄,您想一下,我從本年利潤轉(zhuǎn)入的未分配利潤在借方,用留存的貸方差額一沖,自然就補(bǔ)虧了,不用再額外做分錄
沒理解啊,如果不用做分錄,那賬上的未分配利潤,不是一直掛那里嗎?體現(xiàn)不了補(bǔ)了虧吧,只有在報(bào)稅的時(shí)候才知道是補(bǔ)了虧啊
舉個(gè)例子,原來期初的未分配利潤在貸方有100萬(歷年累計(jì)未分配利潤100萬),今年虧損了30萬,我就要從本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤借方30萬,我的未分配利潤就是70萬了,自然把30萬的虧損彌補(bǔ)了
一團(tuán)嘛,沒理解
結(jié)論是補(bǔ)虧不用做分錄,去年賺的100萬,今年虧了30萬,那么余額就是70萬了,不用額外做補(bǔ)虧的分錄的
雖然不額外做分錄,但是我們余額就變成了70萬元了
明白了,還有一個(gè)問題,稅務(wù)上彌補(bǔ)虧損是5年嘛,前面的虧損超過5年,不讓補(bǔ)了,那分錄咋寫?因?yàn)槿绻徽{(diào)整電腦系統(tǒng)上的分錄,它就會(huì)自動(dòng)給你沖了啊,不是有稅塊差異了?
這個(gè)不影響的,我們會(huì)計(jì)上只要將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤,報(bào)稅有個(gè)納稅調(diào)整表,這個(gè)不能補(bǔ)虧就是調(diào)增項(xiàng)了,一般情況連虧這么多年還在生產(chǎn)經(jīng)營的可能性也不大的