同學(xué)你好 這個(gè)就是有差額
老師,年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的分錄,如果是盈利的,借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),這筆分錄做好后,由于期初的未分配利潤(rùn)是借方虧損的,造成本年的未分配利潤(rùn)期末余額也是借方虧損,這個(gè)時(shí)候還需要計(jì)提盈余公積嗎
我公司年初未分配利潤(rùn)是1293180.26元,在今年調(diào)整了未分配利潤(rùn),到8月份賬面上未分配利潤(rùn)是1310224.46元,現(xiàn)在的問(wèn)題是利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)和年初未分配利潤(rùn)加起來(lái)就不等于期末余額。這怎么調(diào)整呢?
你好老師,今年5月會(huì)算清繳的時(shí)候做分錄:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1900 貸:以前年度調(diào)整1900,現(xiàn)在年末導(dǎo)致期初未分配利潤(rùn)+本年凈利潤(rùn)-提取的法定盈余公積不等于期末未分配利潤(rùn),就差這1900,怎么做調(diào)整分錄呢
老師,年終匯算時(shí)用了年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初加本命利潤(rùn),不等于期末未分配利潤(rùn)。這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)會(huì)計(jì)分錄?
老師,匯算清繳做了一筆補(bǔ)繳所得稅的分錄,通過(guò)以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)科目。這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)≠期初未分配利潤(rùn)?本年累計(jì)凈利潤(rùn)?
老師您好,我想咨詢(xún)一下,有沒(méi)有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話(huà)這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見(jiàn) 為什么無(wú)法表示意見(jiàn)是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專(zhuān)管員說(shuō)需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元?,F(xiàn)在專(zhuān)管員說(shuō)要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開(kāi)票營(yíng)業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷(xiāo)售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會(huì)計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評(píng)及水保費(fèi)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會(huì)員卡頂戶(hù)外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫(xiě),點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買(mǎi)的,原來(lái)干活一直也不用開(kāi)發(fā)票就沒(méi)有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶(hù),這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
這個(gè)差額是正常的是嗎?不用管了
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是正常的