你好,這種情況還是直接聯(lián)系稅務解決
別人開給我公司的一張專票,我們已經勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,已經把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對方 對方說因為發(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負數(shù)發(fā)票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
老師是這么一個問題,實操中,嗯咱是作為購買方,從對方廠家,比如說廣州進了一批貨,進了一批貨回來之后嗯,過了一個月,人家嗯,要求咱作為購買方開具申請一張紅字的信息表,然后對方人家是銷售方,銷售方給咱開了一張。嗯,紅字的銷售折讓發(fā)票是負數(shù)的,然后回來我做這個賬的時候,因為他那個銷售折讓,光寫的合計金額是多少沒有具體的明細,我這個錢是應該怎么樣去分攤到我這個庫存商品中啊。
老師請問,我們公司前期購買的貨物,款已付,進項發(fā)票已收,并認證了,后面這些貨物,降價了,廠家給我們補差價,金額有點大,七十多萬,以前這種情況就以后訂貨每次沖減一些下來,這次公司中止代理了,就要一次性的退回這個錢,我們這邊申請沖紅信息表,然后對方開紅字發(fā)票過來,如果涉及多張原來已認證的發(fā)票,紅字信息表,是不是也要多張申請,后期這個錢回來了,銷售方的紅票也回來,怎么記賬呢,調減以前的成本,調減庫存嗎
我是購買方,成品油已經點了進項后,對方發(fā)票因為規(guī)格型號有問題,所以需要紅充,我就開具了紅色信息表,可是紅色信息表卻顯示庫存不足,但是我成品油庫存是足夠的,請問老師這是什么原因?對方說是因為我已經進過庫存了,讓我要抵扣勾選才可以紅充,請問我可以抵扣勾選被紅充的發(fā)票嗎?
請問老師,想咨詢一下,我們收到了一張油品發(fā)票,已經勾選入庫,但是未勾選認證,對方現(xiàn)在是數(shù)電票,我們這邊發(fā)了紅字信息確認單過去,對方直接點擊確認油品就給他們退庫了,現(xiàn)在是不是數(shù)電票不用給我們開紅字發(fā)票呀?這樣的話我們月底報稅的時候需要再紅字信息表進項轉出一欄里把進項轉出嗎?這個會影響我們報稅,系統(tǒng)比對不符嗎?
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設立了門店,屬于非居民,有機構,取得的收入與機構有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調增的產品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿企業(yè)的運輸費和報關費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權支出嗎?
經營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?