你好,可以分開開紅字發(fā)票信息表,錢可以一次打回來
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
已認(rèn)證紅字信息表填的時候,發(fā)票號是灰色,只是填手工填銷售方的信息,和具體商品名稱,那只能自己注意那個表對應(yīng)那張票了
回來的錢,如何記賬呢
您好,發(fā)截圖過來看一下,你是哪一部是灰色的?
這個圖片,老師看看
你好,這里應(yīng)該是手工錄入發(fā)票號,你無法錄入嗎?
確定后,后一面就是手工輸銷售方信息了
是的 灰色的
發(fā)票號這里都無法錄入嗎?這樣你讓銷售方開一下試試
只有未認(rèn)證的票,才能填發(fā)票號,已認(rèn)證的就是灰色的
你好,這樣的話只能走下一步,個人核對發(fā)票信息
已認(rèn)證的紅沖,要購買方先開,銷售方拿到我們開的紅字信息表,才能再開
如果錢回來了的話,賬怎么做呢
這些商品你們對外銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)了 這個價差,是好多種商品,一年多累計的,有結(jié)轉(zhuǎn)成本了的,也有可能庫存還有的商品,已經(jīng)分不清楚了
你好,這樣的話記錄營業(yè)外收入,
營業(yè)外收入那不就要全額交企業(yè)所得稅
你好!你之前的成本相當(dāng)于計提多了,根據(jù)紅字發(fā)票,肯定是要增加企業(yè)所得的
能調(diào)減部分到庫存商品嗎?例如減20萬庫存,剩下的做營業(yè)外收入,有庫存的商品,其實是降價導(dǎo)致廠家退回的錢
你好,按規(guī)定不可以的,因為你的貨物已經(jīng)對外銷售了
好的,就記到營業(yè)外收入,然后附一個與廠家說明文件,也簡單些,庫存也分不清楚了具體那個商品降價了
您好,是的,不用注明某個商品了