您好,計入營業(yè)外收入調(diào)平就可以了
老師好,科目余額表里應交的增值稅比實際少(實際是正確的),要是補提的,借方應交稅金(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應交稅金——未交增值稅,這樣的話,借方不是又有余額了嗎
老師,計提的增值稅比實際扣繳的少,未交增值稅出現(xiàn)借方余額,怎么調(diào)平,再補計提嗎
增值稅實交少了,導致增值稅有0.03的余額未交,這個怎么調(diào)平了啊
老師,每個月底進項稅額和銷項稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅,實際扣款,借,應交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導致年底進項稅額和銷項稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯誤
老師,請問之前的做賬沒有把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個余額怎么調(diào)
請問個體工商戶每月需要申報什么稅種?季度申報什么稅種?年度申報在哪里申報?
老師您好請問,匯算清繳調(diào)增,繳納的企業(yè)所得稅會計分錄怎么寫?
老師您好,請問廈門航空公司開的“電子發(fā)票(普通發(fā)票)”機票發(fā)票,發(fā)票上“運輸服務”機票款對應稅額及“運輸服務”燃油附加費對應稅額都可以抵扣吧
老師你好,23和24年有3張購貨的進項發(fā)票沒有入賬,上個月一起勾選認證并抵扣了,這個情況可以在上個月入庫存的分錄嗎?這個購貨付款是出納用微信收的款付出的,這個分錄該怎么做合理呢?
老師,請問在電子稅務局網(wǎng)頁怎樣審報代理公司的工資個稅呀?
老師,農(nóng)產(chǎn)品收購,農(nóng)戶在稅務局代開的發(fā)票,在電子稅務局里代開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入信息里,這幾個金額輸多少,農(nóng)產(chǎn)品部分票面金額是85747-7717.23嗎?農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額是7717.23嗎?
接受虛開被查補稅,因為跨年啦請問:補交企業(yè)所得稅,計提如何做,是沖以前年度損益或者未分配利潤嗎?補交的增值稅呢?城建。。
第一家是:注冊資金1060萬元 減至67.13萬元,實際繳納57.13萬元;第二家是減資的金額正好是實繳的金額;第三家是注冊資金500降到300,實繳290萬。老師,公司減資這樣做減資的都繳納什么稅,對公司有沒有啥風險呢
請問老師一年房租,怎么記賬
老板有個朋友給老板借款50萬現(xiàn)金 存到公戶寫的老板的投資款 然后現(xiàn)在要把這個歸還 能用什么形式呢
具體分錄怎么寫?謝謝
借:應交稅費 貸:營業(yè)外收入