你好 是的 你既然少計提了就補(bǔ)

老師好,科目余額表里應(yīng)交的增值稅比實(shí)際少(實(shí)際是正確的),要是補(bǔ)提的,借方應(yīng)交稅金(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅金——未交增值稅,這樣的話,借方不是又有余額了嗎
老師,計提的增值稅比實(shí)際扣繳的少,未交增值稅出現(xiàn)借方余額,怎么調(diào)平,再補(bǔ)計提嗎
未交增值稅有幾毛錢借方余額,上月實(shí)交增值稅比計提的少,怎么處理?
你好,未見增值稅借方余額為0.01,怎么調(diào)平?就是實(shí)力繳納的增值稅比計提的多0.01
老師你好,以前年度增值稅沒有計提直接繳納造成了年底應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平
老師好,公司員工的工資控制的正好交3個點(diǎn)的稅,年底單獨(dú)發(fā)獎金的話單獨(dú)交稅還是和工資一起合并交個人所得稅呢
@郭老師@郭老師@郭老師
老師好,房租發(fā)票是幾個點(diǎn)呀,租給企業(yè)的
銷項價稅合計是871963.4,進(jìn)項是價稅合計92193.36,利潤表營業(yè)收入是781649.04,還用不用把城市維護(hù)建設(shè)稅算進(jìn)去啊,怎么算稅負(fù)率
老師,我想咨詢成本會計的問題,用于實(shí)際工作,生產(chǎn)生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-原材料,借方發(fā)生額是領(lǐng)用原材料,貸方是結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品入庫成本里了,我的問題是 1,為啥借方不等于貸方發(fā)生額,領(lǐng)出來不就是用于生產(chǎn)的嗎? 3、為啥生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本-XX,就是平的,無余額的?
老師你好,請問一下,我們?nèi)ツ暧袀€供應(yīng)商開票開錯了,當(dāng)月他沒作廢,次月才紅字沖掉了,但是我們不知道,就把抵扣了,稅額是417元,但是到去年10月份時候,我把賬紅沖啦,但是稅額是掛在貸方,昨天我申報時候,我在申報附表二,第20行紅字專用發(fā)票進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出填的417元,但是出來對話框,查看詳情:申報比對不符,請問老師怎么弄?急急
老師你好,11月的社保在10月的工資 里面扣了,請問這個憑證要怎么做
能詳細(xì)說說稅務(wù)申報流程嗎
老師 公司在司機(jī)名下了轉(zhuǎn)回老板名下應(yīng)該怎么操作
老師現(xiàn)在有沒有什么政策??梢园涯赇N售額小于500萬的一般納稅人,改為小規(guī)模納稅人?