可以的,可以這么做的。
就是我們開的發(fā)票會計分錄是不是借應(yīng)收賬款—某公司貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—銷項,根據(jù)銀行回單怎么做的,銀行回單收款人與付款人都是我們公司,可是這個錢是對方公司通過建信融通平臺給我們發(fā)放轉(zhuǎn)讓的貸款,求老師詳細(xì)說明
老師,購買原料的票還沒收到,料已到入庫,錢也給對方了,分錄是不是 借:應(yīng)收賬款-某某公司 這里的科目應(yīng)該是預(yù)收賬款對不對,如果這個公司往來一直用的一個科目應(yīng)收賬款,是不是可以用應(yīng)收代替預(yù)收賬款科目啊? 貸:銀行存款-某某銀行 如果月末還沒到錢做暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)收賬款-暫估入庫 對不對? 如果料到了入庫了,票沒我們,錢我們也沒給 不做賬務(wù)處理 月末結(jié)賬票還沒催來,我們也沒給錢,入庫的料還用了需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫時估入庫 這樣幾種情況這樣做對不對?
老師,我們是物業(yè)公司每次都是先給對方開發(fā)票,他們過段時間再給我們錢,這樣是不我們自己打發(fā)票先做 借:應(yīng)收賬款一某某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 收到錢后(不用附發(fā)票,只付收款回單就可以了) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款一某某公司
老師您好,我想問一下,就是我們公司購進(jìn)庫存商品以后,嗯轉(zhuǎn)手就賣給對方了,然后對給對方開了發(fā)票,然后我們銷售的這個分錄怎么做,然后那個款項也打給我們了,我們是不是做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸款的應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入,政府補(bǔ)助,同時做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費用——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費2.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費用——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 3.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)收款——某公司
老師,員工的罰款計入營業(yè)外收入會繳增值稅和企稅嗎?
老師,固定資產(chǎn)折舊表的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)怎么填
老師,請問跟對方簽訂運輸土方合同,第一次發(fā)票是按照車數(shù)開的發(fā)票,第二次是按照方量開的發(fā)票,但是結(jié)算沖減了車數(shù)換成了方量,發(fā)票第二次也是方量算的,這樣會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?會引起稽查嗎?
老師你好 請問這個年報工資這個是按報表上實際支出的金額填的嗎?
老師,公司去年買了商品房,能一次性抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎?
請問專票有幾項開錯了可以部分沖紅么,應(yīng)該選擇開票有誤,還是銷售退回
只有住宿發(fā)票,沒有往返車票,可以做福利費嗎
去年支付并取得房租發(fā)票30萬,租期去年10月至今年3月,當(dāng)時做了會計分錄,借:管理費用-房租30萬 貸:銀行存款30萬,需要納稅調(diào)增嗎,應(yīng)該調(diào)整多少錢
之前添加的開票人員應(yīng)該怎么變更?
發(fā)票額度不夠申請了提額,資料提交了,管理員還得來企業(yè)審核嗎
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