您好,是銷售退回 電子稅務(wù)局,在 我要辦稅 - 開票業(yè)務(wù) - 紅字發(fā)票開具 即可操作。點擊 紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入 。輸入查詢條件,找到并選擇需要部分紅沖的發(fā)票。勾選需要部分沖紅的商品明細(xì)。這里需要注意的是, 開具紅字發(fā)票原因需選擇 銷售退回 或 銷售折讓 ,如選擇的是 開票有誤 只能全額沖紅。提交確認(rèn)成功后,數(shù)電票部分紅沖就開好了
8月有個進(jìn)項票內(nèi)容開錯了要退回重開,8月申報了這筆進(jìn)項而沒有銷項,那我本月申請開紅字申請表是選擇這張發(fā)票已抵扣還是未抵扣
老師您好,請問本月有商品銷售退回,可以就退回商品部分金額開一張負(fù)數(shù)開票嗎?還是得全部沖紅再開一張正確的發(fā)票。發(fā)票是8月份開具的,9月份商品退回。
老師,我是銷售方,給對方開的專票對方暫時沒有認(rèn)證,我想紅字發(fā)票上面其中一個商品的部分?jǐn)?shù)量,開具紅字發(fā)票的原因,我要選開票有誤、銷售退回、還是銷售折讓?全電發(fā)票
已開發(fā)票,客戶又不想要貨了,貨物還未交付,還未收款,紅沖發(fā)票應(yīng)該選銷貨退回還是開票有誤呢?
請問專票有幾項開錯了可以部分沖紅么,應(yīng)該選擇開票有誤,還是銷售退回
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導(dǎo)致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎