你好同學(xué)稍等看一下

老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計(jì)提的工資,更改個稅申報(bào)表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示 我們申報(bào)的三季度增值稅銷售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報(bào)的收入也是三季度的開票收入呀
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會計(jì)怎么進(jìn)行


營業(yè)現(xiàn)金流量等于營業(yè)收入-營業(yè)成本+折舊=3000-10000+600
老師這道題我用分算法3000-1000不考慮所得稅,所以非付現(xiàn)沒有,是怎么理解錯了
3000-10000是利潤,加上非付現(xiàn)成本就是現(xiàn)金流
所以這道題3000*(1-稅率)-1000*(1-稅率)+600*稅率。 然后稅率默認(rèn)為0是錯誤理解對吧
應(yīng)該是3000*(1-稅率)-(1000-600)*(1-稅率)+600*稅率。
老師那這道題那?最后一問求年金成本那個。他分子也是不考慮所得稅,所以最后-折舊時候沒有算,這個怎么理解?這兩道題一樣嗎
這個是答案。最后一問
同學(xué),學(xué)堂規(guī)定一題一答,您外體溫吧
但是這兩道題是一樣的,就是做比較的。我就是因?yàn)檫@兩道題一樣做法但是答案不一樣才不懂的
年金成本計(jì)算直接考慮付現(xiàn)成本就可以,不需要考慮折舊
是所有都不考慮還是因?yàn)檫@道題不考慮所得稅所以不考慮
只是題目給出來不考慮所得稅,如果考慮所得稅,折舊還有抵稅作用