你好,要是同一筆業(yè)務已經(jīng)收到發(fā)票,就不用再重復開了。
你好,我想問下我們收到供應商的質(zhì)量罰款 ,因為供應商有質(zhì)量問題,我們要求他賠償我們,供應商把錢打給我們,我們需要開票嗎 ?還是給個收據(jù)
老師,我企業(yè)和供應商之間的貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題,現(xiàn)在需要向供應商索要賠款,后來經(jīng)過雙方協(xié)議,決定在供應商的貨款中沖銷這部分賠款。 假設我企業(yè)當月對賬是10萬元,數(shù)量100噸吧,都是假設數(shù)據(jù)。供應商需要賠款是3萬元。我現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,供應商給我開票是怎么開呢? 第一種情況,數(shù)量100噸,金額7萬元,那就是降低了單價。 第二種情況,數(shù)量100噸,金額10萬元,最后付款我企業(yè)只會支付7萬元。 兩種情況,我不知選擇哪一種才是對的?還是說兩種都可以?請老師詳細點解釋!
老師,我企業(yè)和供應商之間的貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題,現(xiàn)在需要向供應商索要賠款,后來經(jīng)過雙方協(xié)議,決定在供應商的貨款中沖銷這部分賠款。 假設我企業(yè)當月對賬是10萬元,數(shù)量100噸吧,都是假設數(shù)據(jù)。供應商需要賠款是3萬元。我現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,供應商給我開票是怎么開呢? 第一種情況,數(shù)量100噸,金額7萬元,那就是降低了單價。 第二種情況,數(shù)量100噸,金額10萬元,最后付款我企業(yè)只會支付7萬元。 兩種情況,我不知選擇哪一種才是對的?還是說兩種都可以?請老師詳細點解釋!
上級客戶給我們開的質(zhì)量索賠單(已收到發(fā)票),我們需要向下級供應商索賠,索賠的金額需要再開票嗎?我們會計說直接沖應付賬款,不需要開票
已經(jīng)申報出口退稅貨物發(fā)生了質(zhì)量索賠,我們索賠了供應商3萬貨款,供應商給我公司的發(fā)票要紅沖了重新開嗎?已經(jīng)申請的退稅款要退回重新申請???
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
然后也需要看一下你們雙方的協(xié)議。
客戶的索賠發(fā)票是開給我們公司的,我們再找我們的供應商索賠,這種我們就不需要再給我們的供應商開票了哈
協(xié)議沒有說
你們是屬于哪類的賠款,正常來說賠款是不用開發(fā)票的,要是價外費用這種是取得收款的這一方開發(fā)票。