借銀行存款1060, 貸主營業(yè)務(wù)收入1060/1.06 應(yīng)交稅費簡易計稅 借主營業(yè)務(wù)成本5060/1.06 應(yīng)交稅費簡易計稅5060/1.06*6%, 貸應(yīng)付賬款或持銀行存款5060
老師我想問一下,我的上游進貨渠道是一般納稅人,我也是一般納稅人,我的下游也是一般納稅人我賣的商品我從我的上游進貨是6500含13個點增值稅專票賣給我的終端客戶6800一噸含13個點增值稅專票,現(xiàn)在有個問題我的客戶有的可以接受13個點的增值稅專票的價格,有的客戶卻不想要票,我應(yīng)該怎么和這個不要票的客戶做生意?我的上游廠家告訴我有的供應(yīng)商給他們的客戶扣除了8個點的增值稅,我想問這個8個點的增值稅他們是怎么計算的!是6800??0.05,還是6800??0.08,??0.05是客戶要交的稅還是??0.08是客戶要交的稅,
你好,老師:請問客戶購買了產(chǎn)品,不需要開票,單位是一般納稅人,這部分怎么做分錄呢
老師你好,我想問一下一般納稅人旅游業(yè)差額部分開專票不含稅1000,扣除的部分給客戶開普票不含稅5000,交增值稅是60,請問怎么做分錄了
老師,您好,我司是一般納稅人,接了個電氣安裝的服務(wù),請問可以開9%的普通發(fā)票給客戶嗎,客戶不要專票,如果可以開,增值稅怎么交,是全額交,還是抵扣后的差額交?
請問開的差額征稅發(fā)票如何做賬,比如我們是旅游公司,稅率是6%,我們收到各種成本普票合計856561.93,我們和上游分包商的合同是1006561.93(利潤15萬),我們收到856561.93的成本票后,給上游分包商開了一張差額征稅的普票856561.93元(全部成本票抵扣,應(yīng)交增值稅額0),再開了一張專票價稅合計150000元,請問這2張發(fā)票分別怎么做賬呢
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費減免稅款還是營業(yè)外收入政府補助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費還有明天的物業(yè)費怎么做賬
實在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
我給客戶開的普票5000,做賬時不計入收入嗎
這個5000普通發(fā)票是你開出去的 稅額是的嗎? 借銀行存款1500 貸主營業(yè)務(wù)收入1500/1.06 應(yīng)交稅費簡易計稅1500/1.06*6%
老師我就是想問,差額扣除的那部分不能開具專票,可以開具普票,開票普票的這部分算不算收入了
需要的算進去的需要算。