借銀行存款1060, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1060/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5060/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅5060/1.06*6%, 貸應(yīng)付賬款或持銀行存款5060
老師我想問(wèn)一下,我的上游進(jìn)貨渠道是一般納稅人,我也是一般納稅人,我的下游也是一般納稅人我賣(mài)的商品我從我的上游進(jìn)貨是6500含13個(gè)點(diǎn)增值稅專票賣(mài)給我的終端客戶6800一噸含13個(gè)點(diǎn)增值稅專票,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題我的客戶有的可以接受13個(gè)點(diǎn)的增值稅專票的價(jià)格,有的客戶卻不想要票,我應(yīng)該怎么和這個(gè)不要票的客戶做生意?我的上游廠家告訴我有的供應(yīng)商給他們的客戶扣除了8個(gè)點(diǎn)的增值稅,我想問(wèn)這個(gè)8個(gè)點(diǎn)的增值稅他們是怎么計(jì)算的!是6800??0.05,還是6800??0.08,??0.05是客戶要交的稅還是??0.08是客戶要交的稅,
你好,老師:請(qǐng)問(wèn)客戶購(gòu)買(mǎi)了產(chǎn)品,不需要開(kāi)票,單位是一般納稅人,這部分怎么做分錄呢
老師你好,我想問(wèn)一下一般納稅人旅游業(yè)差額部分開(kāi)專票不含稅1000,扣除的部分給客戶開(kāi)普票不含稅5000,交增值稅是60,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄了
老師,您好,我司是一般納稅人,接了個(gè)電氣安裝的服務(wù),請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)9%的普通發(fā)票給客戶嗎,客戶不要專票,如果可以開(kāi),增值稅怎么交,是全額交,還是抵扣后的差額交?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的差額征稅發(fā)票如何做賬,比如我們是旅游公司,稅率是6%,我們收到各種成本普票合計(jì)856561.93,我們和上游分包商的合同是1006561.93(利潤(rùn)15萬(wàn)),我們收到856561.93的成本票后,給上游分包商開(kāi)了一張差額征稅的普票856561.93元(全部成本票抵扣,應(yīng)交增值稅額0),再開(kāi)了一張專票價(jià)稅合計(jì)150000元,請(qǐng)問(wèn)這2張發(fā)票分別怎么做賬呢
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開(kāi)的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
我給客戶開(kāi)的普票5000,做賬時(shí)不計(jì)入收入嗎
這個(gè)5000普通發(fā)票是你開(kāi)出去的 稅額是的嗎? 借銀行存款1500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1500/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅1500/1.06*6%
老師我就是想問(wèn),差額扣除的那部分不能開(kāi)具專票,可以開(kāi)具普票,開(kāi)票普票的這部分算不算收入了
需要的算進(jìn)去的需要算。