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請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的差額征稅發(fā)票如何做賬,比如我們是旅游公司,稅率是6%,我們收到各種成本普票合計(jì)856561.93,我們和上游分包商的合同是1006561.93(利潤(rùn)15萬(wàn)),我們收到856561.93的成本票后,給上游分包商開(kāi)了一張差額征稅的普票856561.93元(全部成本票抵扣,應(yīng)交增值稅額0),再開(kāi)了一張專票價(jià)稅合計(jì)150000元,請(qǐng)問(wèn)這2張發(fā)票分別怎么做賬呢

2024-11-11 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-11 17:49

收到成本普票時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 856561.93 貸:銀行存款等 856561.93 開(kāi)具差額征稅普票(856561.93 元)時(shí): 此發(fā)票只是用于差額扣除的憑證,無(wú)需單獨(dú)進(jìn)行確認(rèn)收入和成本的賬務(wù)處理。一般只在申報(bào)納稅時(shí)進(jìn)行差額扣除計(jì)算。 開(kāi)具專票(價(jià)稅合計(jì) 150000 元)時(shí): 確認(rèn)收入: 借:銀行存款等 150000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(150000÷1.06)141509.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(150000÷1.06×6%)8490.57

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快賬用戶2997 追問(wèn) 2024-11-11 17:51

我開(kāi)出的856561.93的普票不用做任何賬務(wù)分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-11 17:55

同學(xué)你好 上面都給你寫了哦

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收到成本普票時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 856561.93 貸:銀行存款等 856561.93 開(kāi)具差額征稅普票(856561.93 元)時(shí): 此發(fā)票只是用于差額扣除的憑證,無(wú)需單獨(dú)進(jìn)行確認(rèn)收入和成本的賬務(wù)處理。一般只在申報(bào)納稅時(shí)進(jìn)行差額扣除計(jì)算。 開(kāi)具專票(價(jià)稅合計(jì) 150000 元)時(shí): 確認(rèn)收入: 借:銀行存款等 150000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(150000÷1.06)141509.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(150000÷1.06×6%)8490.57
2024-11-11
您好,這個(gè)的話,申報(bào)表現(xiàn)在是不能做差額的,這個(gè)開(kāi)票是要10000%2B1500-差額8000? 就行
2024-10-30
你好,旅行社是全額開(kāi)票,差額征稅。收入全額確認(rèn),支付的門票等要記成本,要取得票據(jù),稅額按扣除后的交
2021-10-14
以收到貨款2000元為例,您可以按照以下步驟進(jìn)行計(jì)算: 1.計(jì)算您公司應(yīng)繳納的稅款:2000元 * 6% = 120元(稅款)附加稅根據(jù)稅款計(jì)算,假設(shè)附加稅率為12%(具體稅率可能因地區(qū)和政策而異),則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.計(jì)算合作公司應(yīng)開(kāi)具的發(fā)票金額:假設(shè)合作公司按照1%的稅率開(kāi)票,那么他們可以開(kāi)具的最大發(fā)票金額為(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因?yàn)樾枰獜目偨痤~中扣除您公司已經(jīng)承擔(dān)的稅款和附加稅)。 3.計(jì)算您應(yīng)轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng):您應(yīng)該轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng)為合作公司的發(fā)票金額加上他們應(yīng)繳納的稅款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
同學(xué)你好 1.直接做收入就可以,按全額的 2.可以的,你得符合差額納稅的才可以
2023-01-10
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