同學,你好 員工和誰簽訂的合同,就在誰那里交
老師,我們是子公司,子公司這邊只有一個人要交社保,但是他的社保在總公司繳納,我們這邊只是發(fā)工資和代扣,子公司和總公司在不同省區(qū),這樣的話,我們還需要到子公司當?shù)厣绫>稚暾埖怯泦幔€是不用去,每月按時發(fā)工資就行?
請問老師,公司在市區(qū)為主要辦公場所,但是在同市下屬的縣設有辦事處,如果有公司員工到辦事處出差,由辦事處的員工接待吃飯,請問這個餐費發(fā)票怎么做賬比較好,是當成出差餐費計入“差旅費”好還是做成“業(yè)務招待費”好?
老師好,關(guān)于倉庫和公司不再同一所在地區(qū),固定員工要在當?shù)刭I社保這個問題,公司是在倉庫當?shù)爻闪⒎止竞眠€是成立子公司
老師,員工之前一直在外地只繳納農(nóng)村合作醫(yī)療保險,進去我們新辦企業(yè),我們給她繳納當?shù)厣绫撌沁x擇新辦保還是續(xù)保呢!她有張河北省社會保障卡,但是我們是屬于河北省不同市地區(qū)
老師您好,我們公司是一家子公司,有員工在總部領(lǐng)工資,但是社保在子公司購買(不在同一個城市),這個人繳納社保的部分這邊會計分錄要怎么處理呢?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
那如果公司搬到別的市區(qū),也就是經(jīng)營地變動社??梢圆粍訂幔吭谠瓉淼氖袇^(qū)繳納可以嗎
同學你好 那原來公司的營業(yè)執(zhí)照有變化嘛?
營業(yè)執(zhí)照名稱不改變,只有地址改變這種情況
同學,你好 地址變了,都要跟著變
地址變了營業(yè)執(zhí)照名稱也變嗎?
同學你好 營業(yè)執(zhí)照名稱不變的
也就是搬到別的市區(qū)社保也要轉(zhuǎn)過去了,不能在原來的市區(qū)繳納了是嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利