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老師這里的可抵扣稅率為什么要乘以25%,14年末的時(shí)候稅率不是15%嗎,而且他是調(diào)增金額,現(xiàn)在多交以后少交

老師這里的可抵扣稅率為什么要乘以25%,14年末的時(shí)候稅率不是15%嗎,而且他是調(diào)增金額,現(xiàn)在多交以后少交
老師這里的可抵扣稅率為什么要乘以25%,14年末的時(shí)候稅率不是15%嗎,而且他是調(diào)增金額,現(xiàn)在多交以后少交
2023-08-25 19:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-25 19:15

涉及調(diào)整以后年度應(yīng)納稅所得額的 就是要按照調(diào)整年度稅率計(jì)算

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快賬用戶3265 追問(wèn) 2023-08-25 19:47

14年末的時(shí)候稅率不是15%嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-25 21:14

但是實(shí)際抵稅的年度是15年

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快賬用戶3265 追問(wèn) 2023-08-26 15:48

老師這里的10萬(wàn)為什么不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

老師這里的10萬(wàn)為什么不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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涉及調(diào)整以后年度應(yīng)納稅所得額的 就是要按照調(diào)整年度稅率計(jì)算
2023-08-25
你好,同學(xué),金融商品轉(zhuǎn)讓就是按照差額計(jì)稅的,這是國(guó)家政策規(guī)定的,金融商品轉(zhuǎn)讓按差額計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)是不允許抵扣的,金融商品轉(zhuǎn)讓按規(guī)定以盈虧相抵后的余額作為銷售額的賬務(wù)處理.金融商品實(shí)際轉(zhuǎn)讓月末,如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益,則按應(yīng)納稅額借記"投資收益"等科目,貸記"應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅"科目; 如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失,則按可結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額,借記"應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅"科目,貸記"投資收益"等科目.交納增值稅時(shí),應(yīng)借記"應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅"科目,貸記"銀行存款"科目. 年末,本科目如有借方余額,則借記"投資收益"等科目,貸記"應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅"科目. 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅"科目是金融商品轉(zhuǎn)讓特有的科目 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
2022-07-15
1.登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入“申報(bào)表填寫”界面,找到“增值稅一般納稅人申報(bào)表”(或類似的表單),并找到相應(yīng)的月份。 2.在申報(bào)表的“本期應(yīng)納稅額減征額”一欄中,填寫多交的3000元。 3.在“本期應(yīng)納稅額減征額加應(yīng)納稅額”一欄中,將多交的3000元加上原本的應(yīng)納稅額(如果原本沒(méi)有應(yīng)納稅額,這一欄應(yīng)填寫3000元)。 4.在“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”一欄中,填寫實(shí)際應(yīng)補(bǔ)交的稅額(如果原本沒(méi)有應(yīng)納稅額,這一欄應(yīng)填寫5000元)。 5.點(diǎn)擊“保存”并提交申報(bào)表。
2023-10-18
你好,這個(gè)不需要調(diào)整的。
2025-05-07
這種情況, 最好找稅局確認(rèn)下。 按理是可以抵減的。
2021-04-25
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