涉及調(diào)整以后年度應(yīng)納稅所得額的 就是要按照調(diào)整年度稅率計(jì)算
用金融資產(chǎn)抵債的時(shí)候計(jì)算增值稅為什么不是用公允價(jià)值950萬(wàn)元而適用公允價(jià)值減去取得成本差額乘以稅率?為什么? 債務(wù)人在資產(chǎn)或者金融資產(chǎn)抵債的時(shí)候,要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交值值稅或者轉(zhuǎn)讓金融商品。應(yīng)交增值稅為什么債權(quán)人這里的進(jìn)項(xiàng)稅額卻只體現(xiàn)呢應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅商品的部分?而沒(méi)有體現(xiàn)金融資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣,題目也沒(méi)寫不能抵扣啊,為什么不寫?考試的時(shí)候要怎么判斷到底寫不寫轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅的部分? 這里的增值稅一定得寫轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅嗎?不能直接寫應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?
老師這里的可抵扣稅率為什么要乘以25%,14年末的時(shí)候稅率不是15%嗎,而且他是調(diào)增金額,現(xiàn)在多交以后少交
老師我們以前的增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,調(diào)整后存在多交增值稅,多交3000現(xiàn)在這個(gè)月我需要交5000可以抵扣這個(gè)3000嗎,我看申報(bào)表上期末未繳稅額是2000,但是本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5000,是我少填了啥嗎
老師:此題涉及的增量留抵退稅的放在,為何這是汽車制造業(yè),應(yīng)該只能享受增量留 抵退稅,他退進(jìn)項(xiàng)時(shí)應(yīng)該要受到進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例還要再乘60%的比例,這個(gè)題目最后答案沒(méi)有乘60%,而且他的分錄為何不用通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,直接到銀行存款了也是可以?
老師您好。去年年末將增值稅明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)以后其他科目余額為0,還剩一個(gè)應(yīng)交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)余額轉(zhuǎn)年以后要調(diào)整嗎?現(xiàn)在每個(gè)月增值稅未交稅金正好就是這個(gè)留抵稅額的差。
老師,想問(wèn)下普惠性幼兒園的賬務(wù)是怎么做的呢,難不難,我之前做建筑公司會(huì)計(jì)的
給別人開發(fā)票收幾個(gè)點(diǎn)合適
老師,這2題哪個(gè)是對(duì)的,母題15用的預(yù)算產(chǎn)量10000,拼圖5題用的是實(shí)際產(chǎn)量9000,有點(diǎn)矛盾了,我認(rèn)為用實(shí)際產(chǎn)量是對(duì)的,求解?
在判斷購(gòu)置項(xiàng)目方案是否可行時(shí),里面購(gòu)置的固定資產(chǎn)折舊在題目里面給出兩個(gè)條件,一個(gè)是按公司的折舊方法,一個(gè)是按稅法的折舊方法,算現(xiàn)金流量時(shí),折舊抵稅以哪個(gè)為準(zhǔn)計(jì)算,還有在處置的時(shí)候,又是按實(shí)際變現(xiàn)款和稅法算出來(lái)的賬面算差額還是公司算出來(lái)的賬面算差額?
個(gè)體戶電商,收入是否按平臺(tái)實(shí)際收入申報(bào)
老師,我的為什么沒(méi)有在線簽名?
老師,請(qǐng)問(wèn)我設(shè)置了SUMIFS函數(shù),為什么拉下來(lái)的公式數(shù)值和第一行一樣,加了絕對(duì)引用,但都是列的絕對(duì)引用啊
老師,我在一家代理記賬公司,只代理一家。老板有兩家代理記賬公司,我在其中一家,現(xiàn)在稅務(wù)局要求一家代理記賬公司必須有五家以上業(yè)務(wù),我登錄稅務(wù)局系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在名下能查到四家,但只有一家是我申報(bào)的。這個(gè)對(duì)我有影響嗎?
公司向個(gè)人或者股東借款,哪個(gè)才是要在當(dāng)年度12.30前還的。
老師,有些公司,他申報(bào)員工個(gè)稅,但是不買社保,也沒(méi)有稅局或者社保局打電話追繳的?
14年末的時(shí)候稅率不是15%嗎
但是實(shí)際抵稅的年度是15年
老師這里的10萬(wàn)為什么不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出