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老師您好。去年年末將增值稅明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)以后其他科目余額為0,還剩一個(gè)應(yīng)交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個(gè)余額轉(zhuǎn)年以后要調(diào)整嗎?現(xiàn)在每個(gè)月增值稅未交稅金正好就是這個(gè)留抵稅額的差。

2025-05-07 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-07 11:00

你好,這個(gè)不需要調(diào)整的。

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齊紅老師 解答 2025-05-07 11:00

你交完之后就沒有了。

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你好,這個(gè)不需要調(diào)整的。
2025-05-07
你好,每個(gè)月末,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2020-10-04
您好 進(jìn)項(xiàng)留抵金額 期末結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方就好了
2022-01-09
這個(gè)是需要看你的增值稅主表,就是說增值稅主表的留抵稅額是不是與賬上的留抵稅額一致。不一致需要找具體的原因,再進(jìn)行賬務(wù)處理
2021-01-17
你好。您好,留底的稅額后面自動抵扣。
2022-02-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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