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物流運(yùn)輸企業(yè),一般納稅人,出售使用過的運(yùn)輸車輛,取得二手車交易市場(chǎng)開具的5萬普通發(fā)票,是否需要繳納增值稅?涉及的賬務(wù)處理及報(bào)稅應(yīng)該怎么做?

2023-08-24 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-24 16:02

同學(xué)你好 你們賣出去需要交增值稅 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶1852 追問 2023-08-24 16:05

需要繳納的增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算?報(bào)稅時(shí)填什么表?

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快賬用戶1852 追問 2023-08-24 16:07

這個(gè)車是賠錢處理的,最后肯定是凈損失,也需要按照收入5萬繳納所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:09

這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以

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快賬用戶1852 追問 2023-08-24 16:11

需要繳納的增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算?報(bào)稅時(shí)填什么表?這個(gè)車是賠錢處理的,最后肯定是凈損失,也需要按照收入5萬繳納所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:12

之前購(gòu)進(jìn)的時(shí)候抵扣增值稅了嗎 你按照收到的五萬做價(jià)稅合計(jì)要算增值稅的 虧損的金額繳納所得稅

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快賬用戶1852 追問 2023-08-24 16:14

我們公司是一般納稅人,買車進(jìn)來的時(shí)候肯定抵扣了呀,5萬是普通發(fā)票。

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快賬用戶1852 追問 2023-08-24 16:15

需要繳納的增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算?報(bào)稅時(shí)填什么表?按照虧損的金額繳納所得稅?為什么?能否詳細(xì)給說下呢

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:17

增值稅是13% 50000/(1%2B13%)*13% 這個(gè)是增值稅稅額

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:17

賬面剩余金額減去賣出去的不含稅金額就是虧損的金額 這個(gè)要調(diào)增交所得稅

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快賬用戶1852 追問 2023-08-24 16:33

虧損金額是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的那個(gè)金額嗎?

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快賬用戶1852 追問 2023-08-24 16:33

報(bào)稅的時(shí)候都需要填寫哪些表?。?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:36

對(duì)的 這個(gè)就是虧損的 報(bào)增值稅就是填寫13%的附表一

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快賬用戶1852 追問 2023-08-24 16:43

增值稅附表一填到哪里???所得稅調(diào)增填到哪里???

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:44

填寫在13%的稅率那一行 進(jìn)行資產(chǎn)損失專項(xiàng)申報(bào)的企業(yè)(涉及重組除外)匯算清繳時(shí)需填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表。固定資產(chǎn)涉及折舊稅會(huì)差異的還需填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表

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快賬用戶1852 追問 2023-08-24 16:46

可是發(fā)票不是我們公司開的,是在二手車交易市場(chǎng)取得的,填到13%那里會(huì)不會(huì)跟稅盤比對(duì)不一致申報(bào)不過去呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:49

這個(gè)不會(huì)呀 你賬上也得做增值稅的

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快賬用戶1852 追問 2023-08-24 16:56

我是說電子稅務(wù)局填報(bào)的時(shí)候,填的表跟稅盤比對(duì),因?yàn)檫@個(gè)稅金不是我們公司稅盤開出來的,所以稅盤里的增值稅金額肯定比我申報(bào)的要少,比對(duì)是會(huì)不一致的吧,能申報(bào)過去嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:57

這個(gè)可以報(bào)過去的 是正常的 不用自己開發(fā)票

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快賬用戶1852 追問 2023-08-24 17:10

剛看了下附表一 是填到未開具發(fā)票那一欄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 17:11

嗯 填寫在這一列就可以 如果有固定資產(chǎn)那列就填寫固定資產(chǎn)

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快賬用戶1852 追問 2023-08-24 17:14

13%那一行 填第一行還是第二行?

13%那一行 填第一行還是第二行?
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齊紅老師 解答 2023-08-24 17:22

你這個(gè)是動(dòng)產(chǎn) 填寫第一行吧

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