你好! 1.借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入166.5/1.09=152.75 銷項(xiàng)稅13.75 2.借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入50 銷項(xiàng)稅5.5 3.借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1.7 應(yīng)交增值稅13.75+5.5+1.7-3.2=17.75
本年10月,甲運(yùn)輸公司(一般納稅人),取得交通運(yùn)輸收入218萬元(含稅),當(dāng)月外購汽油30萬元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票中注明的增值稅稅額3.9萬元,購入運(yùn)輸車輛40萬元(不含稅),取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明增值稅稅額5.2萬元。上述扣稅憑證符合扣稅規(guī)定。要求:計(jì)算甲運(yùn)輸公司10月份應(yīng)納增值稅稅額
本年10月,試點(diǎn)納稅人甲運(yùn)輸公司(一般納稅人),取得交通運(yùn)輸收入218萬元(含稅);當(dāng)月外購汽油30萬元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票中注明的增值稅稅額3.9萬元;購入運(yùn)輸車輛40萬元(不含稅),取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明增值稅稅額5.2萬元。要求;計(jì)算甲運(yùn)輸公司10月份應(yīng)納增值稅稅額?
某運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人,2021年6月取得交通運(yùn)輸收入109萬元(含稅),當(dāng)月外購汽油10萬元,購入運(yùn)輸車輛20萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票)。請計(jì)算該納稅人2021年6月份應(yīng)納增值稅稅額。
某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,某年10月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)取得客運(yùn)收入109萬元,開具增值稅普通發(fā)票;取得貨運(yùn)收入200萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)為某單位開展職工活動(dòng)無償提供運(yùn)輸服務(wù),同類運(yùn)輸服務(wù)市場價(jià)為2.18萬元。(3)當(dāng)月外購汽油30萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元。(4)購入運(yùn)輸車輛20萬元,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅稅額為2.6萬元。(5)發(fā)生聯(lián)運(yùn)支出50萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.5萬元。(6)購入作為勞保用品的職工工作服一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1萬元,增值稅稅額為0.13萬元。假設(shè)取得的增值稅專用發(fā)票均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:(1)計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳增值稅稅額。
某運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人,2019年6月取得運(yùn)輸收入含稅109萬元,當(dāng)月外購汽油10萬元,購入運(yùn)輸車輛20萬元(不含稅,取得專票),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬元(不含稅,取得增值稅專用發(fā)票)。2019年5月增值稅留抵扣額0.4萬元。要求計(jì)算:該納稅人2019年6月應(yīng)納增值稅額
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂螅圆牧先霂煊蓭齑嫔唐犯某稍牧?,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請問老師采購需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?