您好,對的,就是這樣處理的
老師,外貿(mào)企業(yè)收到退稅款時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收退稅款 計提退稅款時: 借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收退稅款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這是代賬公司做的,對嗎?
1出口退稅(應(yīng)退稅額)?: 借:其他應(yīng)收款一應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 2出口退稅(免抵稅額)?: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這兩筆分錄對嗎?我不懂其中的意思和邏輯
1、出口退稅(應(yīng)退稅額) : 借:其他應(yīng)收款一應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 2、出口退稅(免抵稅額) : 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這兩筆分錄對嗎?我不懂其中的意思和邏輯
請問,外貿(mào)企業(yè),出口貨物,對應(yīng)購進(jìn)做如下分錄,是否正確? 購進(jìn)時:借:庫存商品-A 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 計提退稅:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 實際收到退稅款:借:銀行存款13 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 請問,以上分錄處理,是否正確?
請問貿(mào)易企業(yè)申報出口退稅的時候分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
那我的進(jìn)項都是放到“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證發(fā)票”里面,那這樣的話是不是要把”應(yīng)交稅費-待認(rèn)證發(fā)票“結(jié)轉(zhuǎn)到”應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出“?
對的,是需要轉(zhuǎn)到到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的