你好,學員,稅務局是讓你們更改前期財務報表嗎,學員
2020年的發(fā)票需要做進項稅額轉出,稅局同意用現(xiàn)在的進項抵扣部分進項稅額轉出,涉及的分錄應該怎樣做賬?
2021年的進項稅轉出,稅局同意用現(xiàn)在的進項抵扣進項稅額轉出部分,進項稅額轉出10萬,現(xiàn)在進項5萬,交增值稅5萬,對應的成本怎樣入賬
小微企業(yè),把2020年的進項稅額轉出,稅務局允許用現(xiàn)在的一部分進項抵扣進項稅額轉出,現(xiàn)在認證的進項的不含稅部分怎么入賬
小微企業(yè),把2020年的進項稅額轉出,稅務局允許用現(xiàn)在的一部分進項抵扣進項稅額轉出,現(xiàn)在認證的進項的不含稅部分怎么入賬
小微企業(yè),把2020年的進項稅額轉出,稅務局允許用現(xiàn)在的一部分進項抵扣進項稅額轉出,現(xiàn)在認證的進項的不含稅部分怎么入賬,補交所得稅,怎樣更改報表
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
讓更改2022年的所得稅年報
如果更改的話,進項稅額轉出增加費用,修改財務報表以及申報表的
是不合規(guī)發(fā)票,費用是不能稅前扣除的
不能扣除的話,所得稅納稅調增的
填在納稅調增的哪一欄里
在附表105000附表,支出里面的其他里面的
資產負債表和利潤表還要改嗎
要更改的,學員,就是做調整分錄到2022年
分錄做到這個月可以嗎,用以前年度損益調整
也是可以的,需要,這個