借以前年度損益調整 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
2020年的發(fā)票需要做進項稅額轉出,稅局同意用現(xiàn)在的進項抵扣部分進項稅額轉出,涉及的分錄應該怎樣做賬?
2021年的進項稅轉出,稅局同意用現(xiàn)在的進項抵扣進項稅額轉出部分,進項稅額轉出10萬,現(xiàn)在進項5萬,交增值稅5萬,對應的成本怎樣入賬
小微企業(yè),把2020年的進項稅額轉出,稅務局允許用現(xiàn)在的一部分進項抵扣進項稅額轉出,現(xiàn)在認證的進項的不含稅部分怎么入賬
小微企業(yè),把2020年的進項稅額轉出,稅務局允許用現(xiàn)在的一部分進項抵扣進項稅額轉出,現(xiàn)在認證的進項的不含稅部分怎么入賬
2020年的發(fā)票進項稅額轉出,成本也要轉出,稅務局同意用現(xiàn)在的部分進項發(fā)票抵扣進項稅額轉出,涉及的分錄怎樣做
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
請問老師,商貿企業(yè),貨賣出去了,但是供應商的票沒開過來,我這個月怎么結轉成本啊?
每個月記賬憑證有好幾百號。打印紙質出來需要幾百頁,請問現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,運輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報廢,進項稅需要轉出嗎?如何做會計分錄
借應交稅費、應交增值稅進項轉出 應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項, 借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅
新認證的進項發(fā)票抵扣進項稅額轉出怎樣做分錄
你好,第二個分錄就是借應交稅費、應交增值稅進項轉出 應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項,
新認證的發(fā)票需要做借 主營業(yè)務成本 應交稅費進項稅額 貸 應付賬款 這個分錄嗎?
你好,可以的啊,需要看一下具體的業(yè)務。
分錄我都是這樣做的,但是最后利潤特別低,比如銷項稅額15萬,新認證進項稅額55萬,進項稅額轉出50萬,這樣成本比收入高很多,最后做完賬導致利潤是負的幾百萬,正常嗎?
你好,你這一次有收入嗎?你做了成本。
你沒有收入的話,這個做不了成本的,如果是購買貨物的,借庫存商品,應交稅費,應交增值稅,進項貸銀行存款或者是應付賬款。
這樣應該怎樣做賬,收入很少,新認證的成本多,新認證發(fā)票就是為了抵扣進項稅額轉出的,
新認證進項發(fā)票是車船需要的油,沒有庫存
你好,單位主營是什么的?
貨物運輸,收入是運輸服務費
借勞務成本, 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款做這個 確認收入之后,再把這個勞務成本結轉到主營業(yè)務成本。
這樣做,利潤就不會這么低了嗎?是不是要把這新認證的進項分幾個月結轉到成本里
是的是的,是這么做的。
勞務成本上級科目是什么?軟件里沒有
增加不上
你好,他就是一級科目的,如果你沒有的話,你看一下你的成本類的科目有哪些。
成本類的有生產(chǎn)成本,制造費用,研發(fā)支出,工程施工,機械作業(yè),沒有了,這樣怎么辦
好像是這個軟件設定的,也增加不了
是小企業(yè)會計準則
那做到生產(chǎn)成本里面的
這樣可以嗎?如果查賬能解釋通嗎
可以的,沒有關系的。