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2020年的發(fā)票需要做進項稅額轉出,稅局同意用現(xiàn)在的進項抵扣部分進項稅額轉出,涉及的分錄應該怎樣做賬?

2022-09-13 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-13 18:28

借以前年度損益調整 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:29

借應交稅費、應交增值稅進項轉出 應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項, 借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅

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快賬用戶7029 追問 2022-09-13 18:31

新認證的進項發(fā)票抵扣進項稅額轉出怎樣做分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:33

你好,第二個分錄就是借應交稅費、應交增值稅進項轉出 應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項,

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快賬用戶7029 追問 2022-09-13 18:37

新認證的發(fā)票需要做借 主營業(yè)務成本 應交稅費進項稅額 貸 應付賬款 這個分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:44

你好,可以的啊,需要看一下具體的業(yè)務。

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快賬用戶7029 追問 2022-09-13 18:47

分錄我都是這樣做的,但是最后利潤特別低,比如銷項稅額15萬,新認證進項稅額55萬,進項稅額轉出50萬,這樣成本比收入高很多,最后做完賬導致利潤是負的幾百萬,正常嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:49

你好,你這一次有收入嗎?你做了成本。

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:49

你沒有收入的話,這個做不了成本的,如果是購買貨物的,借庫存商品,應交稅費,應交增值稅,進項貸銀行存款或者是應付賬款。

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快賬用戶7029 追問 2022-09-13 18:51

這樣應該怎樣做賬,收入很少,新認證的成本多,新認證發(fā)票就是為了抵扣進項稅額轉出的,

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快賬用戶7029 追問 2022-09-13 18:52

新認證進項發(fā)票是車船需要的油,沒有庫存

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:56

你好,單位主營是什么的?

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快賬用戶7029 追問 2022-09-13 18:58

貨物運輸,收入是運輸服務費

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:59

借勞務成本, 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款做這個 確認收入之后,再把這個勞務成本結轉到主營業(yè)務成本。

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快賬用戶7029 追問 2022-09-13 19:02

這樣做,利潤就不會這么低了嗎?是不是要把這新認證的進項分幾個月結轉到成本里

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齊紅老師 解答 2022-09-13 19:11

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶7029 追問 2022-09-13 19:19

勞務成本上級科目是什么?軟件里沒有

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快賬用戶7029 追問 2022-09-13 19:19

增加不上

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齊紅老師 解答 2022-09-13 19:26

你好,他就是一級科目的,如果你沒有的話,你看一下你的成本類的科目有哪些。

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快賬用戶7029 追問 2022-09-13 19:30

成本類的有生產(chǎn)成本,制造費用,研發(fā)支出,工程施工,機械作業(yè),沒有了,這樣怎么辦

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快賬用戶7029 追問 2022-09-13 19:37

好像是這個軟件設定的,也增加不了

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快賬用戶7029 追問 2022-09-13 19:40

是小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2022-09-13 19:49

那做到生產(chǎn)成本里面的

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快賬用戶7029 追問 2022-09-13 19:50

這樣可以嗎?如果查賬能解釋通嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-13 20:06

可以的,沒有關系的。

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借以前年度損益調整 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
2022-09-13
你好,學員 借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2023-08-23
?當時這個支付了嗎? 實際業(yè)務的嗎
2023-08-23
進項轉出是什么原因 失控發(fā)票的嗎
2023-01-28
你好需要計算做好了發(fā)給你
2024-07-13
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