進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么原因 失控發(fā)票的嗎
2020年的發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅局同意用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,涉及的分錄應(yīng)該怎樣做賬?
運(yùn)輸公司2022年有以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅局同意讓用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分,但是現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣完入賬成本太高了,利潤(rùn)很低負(fù)的幾百萬,我把成本部分做到了勞務(wù)成本里,以后每個(gè)月再慢慢結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,這樣對(duì)嗎?
運(yùn)輸公司2022年有以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅局同意讓用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分,但是現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣完入賬成本太高了,利潤(rùn)很低負(fù)的幾百萬,我把成本部分做到了勞務(wù)成本里,以后每個(gè)月再慢慢結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,這樣對(duì)嗎?
2021年的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,稅局同意用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10萬,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)5萬,交增值稅5萬,對(duì)應(yīng)的成本怎樣入賬
2020年的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,成本也要轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局同意用現(xiàn)在的部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,涉及的分錄怎樣做
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時(shí),A公司需要繳納什么稅費(fèi)
請(qǐng)問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費(fèi)用,如何零申報(bào)?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車燃油費(fèi)和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi),
老師請(qǐng)問公司一個(gè)員工3月份社保沒繳納,5月份正常繳納4月份,今天補(bǔ)繳納3月份,我是直接在社保申報(bào)里選擇3月份,沒找到補(bǔ)繳板塊。這樣不會(huì)出錯(cuò)吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進(jìn)項(xiàng)也沒有,銷項(xiàng)也沒有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣了一個(gè)固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認(rèn)了,這個(gè)月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們?cè)儋u貨給客戶,但這個(gè)月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
滾動(dòng)式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時(shí)間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時(shí)間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動(dòng)式付款客戶如何比對(duì)貨款,表述的理解正確嗎?不對(duì)的請(qǐng)老師認(rèn)真改正一下
是的,當(dāng)時(shí)的分錄借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付 借 應(yīng)付 貸 銀行存款 ,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做?新勾選的成本應(yīng)該怎樣入賬
你好,那是稅務(wù)局要求你補(bǔ)稅還是什么情況的?你這個(gè)進(jìn)成本應(yīng)該是納稅調(diào)增,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,成本不允許抵扣。
這個(gè)成本不用做賬務(wù)處理的。因?yàn)槟銓?shí)際有支付,實(shí)際有業(yè)務(wù)的吧。
之前是有實(shí)際業(yè)務(wù)的,成本不可以抵扣嗎?那現(xiàn)在勾選的進(jìn)項(xiàng)票的成本應(yīng)該怎樣入賬
不能 這個(gè)發(fā)票無效的 借以前年度損益貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那現(xiàn)在抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出勾選的發(fā)票成本怎么入賬
對(duì)應(yīng)的收入做了嗎 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行
沒有收入,勾選進(jìn)項(xiàng)就是為了抵扣轉(zhuǎn)出的
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行 這個(gè)做不了成本的,你有對(duì)應(yīng)的收入才能做成本
如果這個(gè)是材料費(fèi)的,你這個(gè)材料對(duì)應(yīng)的收入做了之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本里面的。
那這樣應(yīng)該怎么辦,暫時(shí)沒收入
你好,那就原材料一直掛賬就可以的,這個(gè)是購入的原材料吧,你倉庫有這個(gè)原材料嗎?
你的增值稅抵扣了,你的成本可以不用做的 增值稅抵扣,他不需要根據(jù)項(xiàng)目來你這個(gè)材料費(fèi)的增值稅先抵扣,你這個(gè)材料不用做成本
運(yùn)輸公司,油票,沒有庫存
你好,借勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行放款確認(rèn)收入之后,把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為什么轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,
你好,以前年度的。2021年的跨年了。
損益類科目才轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里
你好,誰告訴你所有損一類的科目才結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,人家是他調(diào)整以前年度的損益類科目,你的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不允許抵扣,不就是加稅合計(jì)做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,然后這個(gè)成本也不允許抵扣企業(yè)所得稅,那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本它是不是來做以前損益調(diào)整?
成本就不用做分錄了?直接調(diào)所得稅報(bào)表?
成本不需要做了,如果你再做的話,你的銀行存款余額就不一致了,你實(shí)際這個(gè)有業(yè)務(wù)已經(jīng)支付出去了