沒有影響的,這個四舍五入的差異可以不用管的。
老師:我們一季度有開幾張免稅的發(fā)票,因為季初稅局還沒定是幾個點,所以開的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在做賬電子稅務(wù)局統(tǒng)計是把免稅的票面金額比如1萬拿來乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發(fā)票,2張1萬免稅,3張1萬不含稅金額就是29702.97,稅局合計的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬,(實際收款),貸應(yīng)交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個我要怎么做呢
老師,1臺設(shè)備總額227004.01,開3張發(fā)票,數(shù)量分別是0.33,0.33,0.34,金額是74911.32,74911.32,最后一張發(fā)票算出來是77181.36,差1分,我加入在了最后一張發(fā)票77181.37這樣導(dǎo)致不含稅的金額和前面2張不一樣,有沒有什么影響
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項發(fā)票上面的單價和數(shù)量和品名開錯了,總金額沒問題,然后現(xiàn)在想讓對方紅沖,然后重新開具發(fā)票,單價,數(shù)量,還要增加一個產(chǎn)品,總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的,這樣可以么?會給對方造成什么影響么?目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖,對方不愿意了
@科新會計?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來,系統(tǒng)最后的累計數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來,我一年的累計數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計,這樣我電子稅務(wù)局的累計數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會計?
@科新會計?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來,系統(tǒng)最后的累計數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來,我一年的累計數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計,這樣我電子稅務(wù)局的累計數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會計?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
沒影響,我就這樣開了
只要總額對上,就可以吧
可以的,可以這么做的。