是電子稅務(wù)局里面 沒(méi)有顯示 您 1月份我開(kāi)了一張紙票 正數(shù)發(fā)票
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個(gè)月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,后來(lái)對(duì)方10月份才開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),現(xiàn)報(bào)9月份的稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開(kāi)票日期卻是10月的,請(qǐng)問(wèn)我需要在9月做賬嗎?做好像沒(méi)附件說(shuō)不過(guò)去,不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對(duì)不上
我們公司,收到稅務(wù)的那個(gè)要求,說(shuō)我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個(gè)電子普通發(fā)票要開(kāi)完,意思叫我們就是隨便開(kāi),就是開(kāi)點(diǎn)開(kāi)金額出來(lái),就是到時(shí)候就紅沖它就是開(kāi)一個(gè)負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒(méi)弄過(guò)。然后我就把我們之前是查過(guò)剩,下11張電子普通發(fā)票我都開(kāi)完了,我就是不知道,說(shuō)電子普通普通發(fā)票是要開(kāi)一張就就紅出,就是開(kāi)負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒(méi)有票了。 我就想問(wèn)一下,在那個(gè)全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤(pán)開(kāi)的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開(kāi)復(fù)數(shù)宏沖?
@科新會(huì)計(jì)?老師問(wèn)一下,就是23年1月份我開(kāi)了一張紙票,3月份紅沖過(guò)了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒(méi)有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來(lái),系統(tǒng)最后的累計(jì)數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒(méi)顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來(lái),我一年的累計(jì)數(shù)就是系統(tǒng)里沒(méi)帶出來(lái)的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計(jì)數(shù)就是除過(guò)這兩張發(fā)票的累計(jì),這樣我電子稅務(wù)局的累計(jì)數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會(huì)計(jì)?
@科新會(huì)計(jì)?老師問(wèn)一下,就是23年1月份我開(kāi)了一張紙票,3月份紅沖過(guò)了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒(méi)有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來(lái),系統(tǒng)最后的累計(jì)數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒(méi)顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來(lái),我一年的累計(jì)數(shù)就是系統(tǒng)里沒(méi)帶出來(lái)的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計(jì)數(shù)就是除過(guò)這兩張發(fā)票的累計(jì),這樣我電子稅務(wù)局的累計(jì)數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會(huì)計(jì)?
老師請(qǐng)問(wèn)下我把一張發(fā)票在2024年1月5日的時(shí)候在電子稅務(wù)局開(kāi)票系統(tǒng)里同樣金額的開(kāi)了兩張,然后今天把其中的一張已經(jīng)沖紅,也顯示沖紅成功,這樣對(duì)方收到發(fā)票就是只能是我開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票的其中一張是吧,那個(gè)我今天沖紅渡對(duì)方就不能用了是吧
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬(wàn)元,是購(gòu)買(mǎi)三輪車的 但是錢(qián)已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒(méi)有固定資產(chǎn),成員也沒(méi)有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒(méi)有固定資產(chǎn),股金也沒(méi)有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
這樣我電子稅務(wù)局的累計(jì)數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個(gè)正數(shù)發(fā)票 是這個(gè)意思吧
您的電子稅務(wù)局里面全年的累計(jì)數(shù)不對(duì) 那么 余額對(duì)不對(duì)呢 電子稅務(wù)局 稅務(wù)申報(bào)表里面--最后年末的增值稅應(yīng) 補(bǔ)(退)余額和 您的 做賬賬面上的余額 對(duì)不對(duì)呢
如果最后 增值稅余額 賬務(wù)系統(tǒng)和電子稅務(wù)局里面 對(duì)的上的, 您就不管全年的發(fā)生額的數(shù)據(jù)了 那個(gè)全年發(fā)生額我每個(gè)月申報(bào)增值稅 我也覺(jué)得有問(wèn)題
全年發(fā)生額是不是按增值稅報(bào)表中的走
最后 增值稅余額 賬務(wù)系統(tǒng)和電子稅務(wù)局里面 對(duì)的上的 是吧
我覺(jué)得如果余額對(duì)的上 您 就 按照您自己的賬上的數(shù)字 的發(fā)生額
我搞月申報(bào),那個(gè)增值稅申報(bào)表的 發(fā)生額 我都覺(jué)得很奇詭 我一般就核對(duì)期末余額的數(shù)據(jù) 只要 增值稅余額 的 自己的賬務(wù)系統(tǒng) 和電子稅務(wù)局里面 對(duì)的上的
如果 您連 增值稅余額 賬務(wù)系統(tǒng)和電子稅務(wù)局里面 都對(duì)不上 的話 那么: 我覺(jué)得您的賬目做的是對(duì)的,那么就是稅務(wù)取數(shù)的問(wèn)題了 猜測(cè)現(xiàn)在搞金稅四期,電子稅務(wù)局的取數(shù)是不是發(fā)生問(wèn)題了出現(xiàn)系統(tǒng)錯(cuò)誤了,這個(gè)反饋給稅務(wù)局。