你好,學(xué)員,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候可以選擇不含稅金額,按照1002850
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,這個(gè)月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來(lái)的貨價(jià)款總額是9萬(wàn),這個(gè)9萬(wàn)就是分公司的成本,9萬(wàn)塊需要還給總部,但是分公司是沒(méi)錢(qián)的,還沒(méi)問(wèn)總部開(kāi)專(zhuān)票呢,因?yàn)檫@兩天對(duì)庫(kù)存跟總部的出庫(kù)單金額對(duì)不上,等對(duì)上后,假如貨款也就是分公司成本價(jià)總和是9萬(wàn)塊,6月需要做的會(huì)計(jì)分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒(méi)賣(mài)出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在進(jìn)貨會(huì)計(jì)分錄和到時(shí)候賣(mài)出會(huì)計(jì)分錄都怎么寫(xiě)好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請(qǐng)講一下,講的細(xì)致有耐心的請(qǐng)回復(fù),謝謝。
老師麻煩您了幫我指點(diǎn)下吧,發(fā)票*價(jià) 1002850 稅30085.55 合計(jì)金額1032935 (10萬(wàn)元票面)客戶(hù)要求價(jià)不管開(kāi)多少?gòu)埰?,價(jià)和稅的金額合計(jì)必須對(duì)上。 我弄了一上午,也沒(méi)核對(duì)上,請(qǐng)問(wèn)有妙招算法嗎?謝謝您了。
你好老師!麻煩咨詢(xún)下,我們有個(gè)個(gè)體戶(hù)今年2月份注冊(cè)成立,7月份稅務(wù)上完成登記,被核定征收的個(gè)體工商戶(hù),7-9月份季度開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn)元,并且也按時(shí)申報(bào)繳納了增值稅和個(gè)稅,累計(jì)今年11月份,開(kāi)票不含稅金額110萬(wàn)元,稅務(wù)專(zhuān)管員通知要核定查賬征收,補(bǔ)繳稅款,由于沒(méi)有成本進(jìn)項(xiàng)說(shuō)要按25%征收個(gè)人所得稅,這個(gè)合理嗎?麻煩老師給指點(diǎn)一下。非常感謝!
還有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下!公司是做政府系統(tǒng)集成工程的!也單獨(dú)銷(xiāo)售設(shè)備!主要是做工程!會(huì)買(mǎi)許多不同類(lèi)的產(chǎn)品來(lái)做這個(gè)工程!但是我們會(huì)不定時(shí)的開(kāi)票給對(duì)方客戶(hù)!但是發(fā)票一次性又不會(huì)按合同開(kāi)完金額!會(huì)只開(kāi)部分!基本上都是這種情況!那這個(gè)我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?謝謝!另外!領(lǐng)導(dǎo)要求我實(shí)際倉(cāng)庫(kù)的余額要和賬面上相符!我怎么才能相符啊!開(kāi)票當(dāng)月我可能只開(kāi)了10萬(wàn)!工程合同總價(jià)為50萬(wàn)!但是他這個(gè)工程的材料可能都領(lǐng)完了!我月底怎么去做賬務(wù)處理!才能和倉(cāng)庫(kù)一樣呢?
你好請(qǐng)問(wèn)付工程款,對(duì)方已提供發(fā)票要求把工程款付至法人名下,可以嗎,需要提供什么授權(quán)證明嗎
老師 我們酒店業(yè)務(wù),洗滌費(fèi)打九折,八月份洗滌費(fèi)包括損壞的布草費(fèi)用一共是21678,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬?
老師,就是500元以下的零星支出可以不開(kāi)發(fā)票做成本費(fèi)用,然后我公司有很多筆500元以下的零星支出,都可以做成本費(fèi)用嗎
老師我們有一輛車(chē)轉(zhuǎn)給員工,現(xiàn)在讓員工租給我們,可行,是不是寫(xiě)個(gè)手續(xù)就可以了,每個(gè)月給500元協(xié)議,然后車(chē)輛的保險(xiǎn)油費(fèi)發(fā)票我們都可以用了吧
老師對(duì)方公司給我公司介紹客戶(hù)給對(duì)方傭金1萬(wàn)這個(gè)入什么費(fèi)用里,匯算清繳扣除比例按多少扣除
郭老師,我們轉(zhuǎn)股,未分配利潤(rùn)180萬(wàn),實(shí)收資本100萬(wàn),股東a轉(zhuǎn)給新股東20%,我們要繳什么稅,怎么算
老師,給客戶(hù)專(zhuān)票已開(kāi),已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶(hù)優(yōu)惠1000.專(zhuān)票重新開(kāi)嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師,給客戶(hù)專(zhuān)票已開(kāi),已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶(hù)優(yōu)惠1000.專(zhuān)票重新開(kāi)嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師請(qǐng)問(wèn)22年有張異常發(fā)票,稅務(wù)專(zhuān)管員讓更正22年年報(bào),因22年企業(yè)虧損,更正后提示請(qǐng)注意同步更正關(guān)聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報(bào)表,并確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫(xiě)是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個(gè)三四線(xiàn)小城鎮(zhèn)里,目前做會(huì)計(jì),但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學(xué),想問(wèn)問(wèn)在小城鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員怎么賺錢(qián),怎么才能拿到比較高的一個(gè)收入???
我是按這個(gè),就是有小數(shù)點(diǎn),差那么點(diǎn)點(diǎn)
這個(gè)小數(shù)點(diǎn)正常的,因?yàn)槎悇?wù)局系統(tǒng)的,建議按照稅務(wù)局系統(tǒng)的,官網(wǎng)的為準(zhǔn)的