兩種方法一種是反結(jié)賬修改,做到去年十二月份,然后增值稅所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表都要修改 還有一種方法賬務(wù)處理,做到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)不到今年然后你只修改之前的增值稅申報(bào)表,還有匯算清繳

老師好!2023年匯算清繳已申報(bào),但因?yàn)槭盏絿?guó)稅要求,期中5月份一張出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,需要更改2023年5月份的增值稅報(bào)表,以及23年的所得稅年度報(bào)表,已在大廳變更,并補(bǔ)繳了稅,請(qǐng)問(wèn)公司財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎?
老師,比如23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表已經(jīng)提交了。年度匯算清繳的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表不一定要和之前預(yù)報(bào)第四季度的一樣吧?有要更正的情況下,回頭去12月更改憑證,重新生成財(cái)務(wù)報(bào)表,再以此更正的去報(bào)年報(bào)?
稅務(wù)稽查我們要補(bǔ)2022年12月份無(wú)票收入172萬(wàn),和2023年12月份無(wú)票收入100萬(wàn)。已經(jīng)去大廳更正年報(bào)2022年年報(bào)和2023年年報(bào)。更正2022年12月份增值稅申報(bào)表,2023年12月份增值稅申報(bào)表。那我還需要調(diào)我2022年12月份和2023年12月份的賬嗎?我需要更正20 22年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和2023年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎? 如果不更正財(cái)務(wù)報(bào)表只更正年報(bào),系統(tǒng)會(huì)不會(huì)收入比對(duì)異常呢?
2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表12月份季報(bào)和年度不一致,稅務(wù)局叫更改,如果12月份企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)和12月份財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,所得稅需要更正嗎
老師好,如果發(fā)現(xiàn)以前年度需要確認(rèn)問(wèn)開(kāi)票收入,需要怎么更正啊,只更正所得稅報(bào)表,還是增值稅所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表同時(shí)更正啊
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以及補(bǔ)交上年度12月的未開(kāi)票收入的增值稅和所得稅,怎么申報(bào)?財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改第四季度和年度的 還是只更改年度的?以及今年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改嗎?如果需要如何更改?
旅游費(fèi)怎么做分錄?銀行付
實(shí)收資本沒(méi)有出資到位,賬上可以做資本公積嗎
文化傳媒公司的帳是怎么做的?一個(gè)季度做一次嗎?
老師中午好,老師,我想問(wèn)一下子我每個(gè)季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,里邊資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款數(shù)可以加上預(yù)收賬款數(shù)填寫到應(yīng)收賬款里嗎
老師,想請(qǐng)教一下,企業(yè)在一年中的成本費(fèi)中,有哪幾項(xiàng)費(fèi)用是不用開(kāi)增值稅發(fā)票也是可以稅前扣除費(fèi)用不計(jì)入算企業(yè)所得稅的?
老師,公司付了兩筆款,發(fā)票也有,但老板要求不入帳,發(fā)票需要對(duì)方紅沖嗎?如果不紅沖對(duì)公司有影響嗎
老師。我建筑公司,賬上的成本可以結(jié)余嗎,今年結(jié)轉(zhuǎn)不完
有其他業(yè)務(wù)收入,必須對(duì)應(yīng)有其他業(yè)務(wù)成本嗎,之前做到了制造費(fèi)用,可以嗎
老師,我們公司原材料水渣是別的公司免費(fèi)送給我們的,現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,只有水渣運(yùn)費(fèi)發(fā)票,怎么做賬


不想修改財(cái)務(wù)報(bào)表,但是申報(bào)24年12月份的所得稅比對(duì)異常,說(shuō)收入和報(bào)表不符