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還有個問題想請教下!公司是做政府系統(tǒng)集成工程的!也單獨銷售設備!主要是做工程!會買許多不同類的產(chǎn)品來做這個工程!但是我們會不定時的開票給對方客戶!但是發(fā)票一次性又不會按合同開完金額!會只開部分!基本上都是這種情況!那這個我應該怎么做會計分錄呢?怎么結轉成本呢?謝謝!另外!領導要求我實際倉庫的余額要和賬面上相符!我怎么才能相符??!開票當月我可能只開了10萬!工程合同總價為50萬!但是他這個工程的材料可能都領完了!我月底怎么去做賬務處理!才能和倉庫一樣呢?

2024-03-16 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-16 19:09

您好,您要嚴格按會計準則確認做賬還是開票確認收入?

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快賬用戶3607 追問 2024-03-16 19:09

開票確認收入

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齊紅老師 解答 2024-03-16 19:10

那就開票,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。根據(jù)收入成本配比 ,借主營業(yè)務成本,貸原材料等科目

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快賬用戶3607 追問 2024-03-16 19:19

如果我按收入的成本配比!就和實際的倉庫庫存肯定不一樣了??!其實我這個要求是老板想做一盤內(nèi)賬!想知道倉庫的實際庫存是多少?那我可不可以直接用倉庫的每月實際的出入庫的表!按上面的數(shù)直接就做個憑證就可以了!如果我這樣做的話可行嗎?會不會有什么弊端?這本賬不用于報稅!但是老板想要知道自己的實際利潤!可以嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-16 19:20

那您每月的毛利率變化太大了就異常了

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快賬用戶3607 追問 2024-03-16 19:27

那您覺得老板這樣的要求可以做到嗎?對于一個工程公司!又不是進一個出一個這么簡單?頭疼啊!東西全部領出去了!票的開具金額看對方客戶的要求!有的時候工程完工幾年了,還沒開票!對方?jīng)]有錢付就不要我們開票!

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齊紅老師 解答 2024-03-16 19:28

可以領出不結轉成本,那就只能掛賬了

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快賬用戶3607 追問 2024-03-16 19:34

那不是利潤就不準確了?是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-16 19:40

您只要是開票確認收入,利潤就是不準確的

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快賬用戶3607 追問 2024-03-16 19:45

那如果按你說的用會計準則做賬又要怎么做呢?怎么做賬務處理?這樣能達到老板要求賬面的價值和實際相符嗎?謝謝

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快賬用戶3607 追問 2024-03-16 19:46

如果按您說的只領出!不給轉!怎么做?分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-03-16 20:44

按收入準則是按進度確認,與開票無關

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齊紅老師 解答 2024-03-16 20:44

并且開票確認收入,稅務風險非常大

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齊紅老師 解答 2024-03-16 20:45

借其他應收款,貸庫存商品等

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您好,您要嚴格按會計準則確認做賬還是開票確認收入?
2024-03-16
成本按照收入對應的比例,他倆是一樣比例同步結轉。 然后分包出去的記錄到工程施工合同成本分包款。這個成本里面。 后面是這個有收入的時候再結轉到主營業(yè)務成本。
2024-02-28
你好!可以按開票收入占合同總額比例結轉成本,
2024-02-28
同學你好 這樣做是可以的
2020-12-10
你好,你這個情況需要做2套賬,根據(jù)你們領導的思路正常確認收入成本做一套,根據(jù)一般實操要求的開發(fā)票才確認收入成本做一套賬的
2024-05-09
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