您好,這種你全都入費(fèi)用就可以

老師您好,有幾個問題請教一下,進(jìn)口貨物時我們是按合同價款的90%用歐元付款的,但是賬上是按當(dāng)時的匯率折合成人民幣入賬的,幾個月后全部貨物到了之后,當(dāng)月需要入庫銷售,怎么計算成本?而且不在貨到當(dāng)月付尾款。還有一個問題是合同上包含運(yùn)費(fèi),但實際運(yùn)費(fèi)和合同上的不一樣,這個流程該怎么做賬,能不能講的具體點(diǎn)兒,謝謝! 例:合同上貨款82644歐元,合同運(yùn)費(fèi)1500歐,付款時匯率7.82967,付款90%即75729.6歐,實際運(yùn)費(fèi)是1818.13歐。貨到了,未付尾款。
單位買了加油卡,發(fā)給合作的司機(jī)(不是員工沒有勞動合同的)抵運(yùn)費(fèi),司機(jī)的正常運(yùn)費(fèi)通常是在平臺結(jié)算,我們公司轉(zhuǎn)賬給平臺公司充值到平臺,平臺會開轉(zhuǎn)給司機(jī)的金額的運(yùn)輸發(fā)票給我們公司。如:a司機(jī)運(yùn)費(fèi)是5千元,我們發(fā)了1000元油卡給這個司機(jī),平臺就只打4000元給這個司機(jī),平臺只開4000元發(fā)票給我們。購入油卡,發(fā)卡給司機(jī),支付運(yùn)費(fèi),我該怎么做做賬好呢?分錄怎么做呢?謝謝
老師 我們的商品之前買進(jìn)來是500元 不加工 現(xiàn)在賣出去是800元 但是給客戶送貨上門 支付了運(yùn)費(fèi)90元 這個90元是我們付給司機(jī)的 我怎么做帳呢 老板說把這個運(yùn)費(fèi)也算到貨的成本里面去 怎么做分錄
甲自行車廠為增值稅-般納稅人。其生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價為300元/輛。2020年1月留抵稅額為4000元。2020年2月該廠購銷情況如下:(1)2月1日向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車,該批自行車全部發(fā)出,雙方約定百貨大樓在10日內(nèi)付清貨款,甲自行車廠給予了不含稅價格8%的現(xiàn)金折扣。甲自行車廠基于對當(dāng)?shù)匕儇洿髽堑牧私猓A(yù)計該百貨大樓10天內(nèi)付款的概率為95%.10天后付款的概率為5%。甲自行車廠認(rèn)為按照最可能發(fā)生金額能夠更好地預(yù)測其有權(quán)獲取的對價金額。該批自行車在發(fā)出時,其控制權(quán)由甲自行車廠轉(zhuǎn)移給當(dāng)?shù)匕儇洿髽?。?dāng)?shù)匕儇洿髽怯?月8日付款,并按照不含稅價格享受了8%的現(xiàn)金折扣。(2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行車(款項未收),并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)9810元(含稅),收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)9000元、增值稅額810元。(3)銷售本廠2013年5月購置自用的小轎車--輛,該小轎車原價200000元,累計計提折50000元,現(xiàn)對外售價120000元(含稅)。向購買方開具增值稅普通發(fā)票。甲自行車廠同時承擔(dān)銷售小轎車運(yùn)費(fèi)1090元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1000元、增值稅
收到購買設(shè)備的增值稅專用發(fā)票上注明:價款300000元,稅額39000元;收到對方代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來承運(yùn)單位順風(fēng)物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)3000元,全部款項已用銀行存款支付,設(shè)備直接交付車間使用。(老師我之前提問了,但是系統(tǒng)原因我追加不了提問)兩個問題會計分錄編制,和運(yùn)費(fèi)的稅費(fèi)要不要算
請問老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出以及補(bǔ)交上年度12月的未開票收入的增值稅和所得稅,怎么申報?財務(wù)報表需要更改第四季度和年度的 還是只更改年度的?以及今年的財務(wù)報表需要更改嗎?如果需要如何更改?
旅游費(fèi)怎么做分錄?銀行付
實收資本沒有出資到位,賬上可以做資本公積嗎
文化傳媒公司的帳是怎么做的?一個季度做一次嗎?
老師中午好,老師,我想問一下子我每個季度報財務(wù)報表的時候,里邊資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款數(shù)可以加上預(yù)收賬款數(shù)填寫到應(yīng)收賬款里嗎
老師,想請教一下,企業(yè)在一年中的成本費(fèi)中,有哪幾項費(fèi)用是不用開增值稅發(fā)票也是可以稅前扣除費(fèi)用不計入算企業(yè)所得稅的?
老師,公司付了兩筆款,發(fā)票也有,但老板要求不入帳,發(fā)票需要對方紅沖嗎?如果不紅沖對公司有影響嗎
老師。我建筑公司,賬上的成本可以結(jié)余嗎,今年結(jié)轉(zhuǎn)不完
有其他業(yè)務(wù)收入,必須對應(yīng)有其他業(yè)務(wù)成本嗎,之前做到了制造費(fèi)用,可以嗎
老師,我們公司原材料水渣是別的公司免費(fèi)送給我們的,現(xiàn)在沒有發(fā)票,只有水渣運(yùn)費(fèi)發(fā)票,怎么做賬