同學(xué)你好 這個(gè)直接報(bào)免稅就可以 具體的可以看下馮慧老師的課程
老師好,想請(qǐng)教一些問(wèn)題,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè)今年5月份通過(guò)在阿里巴巴平臺(tái)上一達(dá)通報(bào)關(guān)出口了一批貨物,現(xiàn)在準(zhǔn)備申請(qǐng)退稅,需要開(kāi)具這筆貨款的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)購(gòu)買方是開(kāi)一達(dá)通還是境外客戶?開(kāi)專票還是開(kāi)普票呢?稅率是怎么計(jì)算的呢?發(fā)票的開(kāi)具跟平常開(kāi)給客戶的發(fā)票有區(qū)別嗎?
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
老師您好,我們公司去年11月的時(shí)候有一筆出口業(yè)務(wù),出口日期是11月底,但是因?yàn)楦蛻粲行I(yè)務(wù)上的糾紛導(dǎo)致這筆貨物是否轉(zhuǎn)內(nèi)銷一直沒(méi)有確定,就忘記確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒(méi)有申報(bào)?,F(xiàn)在糾紛解決確認(rèn)這批貨物他們是接收一半,另一半規(guī)格不符退運(yùn)了。我應(yīng)該怎么處理這筆賬目呢,現(xiàn)在確認(rèn)收入還來(lái)得及嗎,還是需要去調(diào)整去年的賬目。
老師您好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),上個(gè)月出口了一批貨物,我們不申請(qǐng)退稅,直接免稅就行,接下來(lái)需要走哪些手續(xù)呢?具體怎么操作呢?麻煩老師講的詳細(xì)一些
你好老師,我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份,當(dāng)時(shí)銷售部沒(méi)有及時(shí)發(fā)來(lái)報(bào)關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫(xiě)9月增值稅稅申報(bào)表,我報(bào)無(wú)票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開(kāi)出來(lái),我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無(wú)票收入欄次里填寫(xiě)負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí),不會(huì)產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時(shí)不是說(shuō),期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰(shuí),這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師,我們不申請(qǐng)退稅,所以說(shuō)怎么去報(bào)免稅?,馮慧老師的課程太多了,也看不完
如果你們是生產(chǎn)型出口企業(yè),并且出口可以享受免、抵、退稅政策,但是自愿不愿意享受退稅,只享受免稅是可以的,但是要轉(zhuǎn)出同比例的進(jìn)項(xiàng)稅額;同樣如果你們是外貿(mào)出口型企業(yè),可以享受免退優(yōu)惠政策,也可以只享受免稅政策,但是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣,也要轉(zhuǎn)出。但是需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。
現(xiàn)在年前不是就統(tǒng)一規(guī)定不需要備案了嗎
這個(gè)看當(dāng)?shù)匾罅?
不需要備案怎么處理呢?
那就直接增值稅填寫(xiě)免稅的 然后出口xitong按免稅的報(bào)