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老師好,想請教一些問題,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè)今年5月份通過在阿里巴巴平臺上一達通報關(guān)出口了一批貨物,現(xiàn)在準備申請退稅,需要開具這筆貨款的發(fā)票,請問這個購買方是開一達通還是境外客戶?開專票還是開普票呢?稅率是怎么計算的呢?發(fā)票的開具跟平常開給客戶的發(fā)票有區(qū)別嗎?

2021-08-20 16:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-20 16:08

同學(xué)你好 這個是境外客戶 你們自己退稅的 一達通只是一個平臺 開普票給客戶 這個是零稅率

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快賬用戶8761 追問 2021-08-20 16:13

老師我還想問下,我們的貨款是境外客戶給到一達通然后一達通在轉(zhuǎn)給我們的,這樣還是給一達通開票嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-20 16:20

你們自己退稅開給客戶 一達通給你退稅開給一達通

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同學(xué)你好 這個是境外客戶 你們自己退稅的 一達通只是一個平臺 開普票給客戶 這個是零稅率
2021-08-20
同學(xué)你好 進項是普票是沒法退稅的,專票才可以
2020-12-01
你好,退回你公司的款應(yīng)該沖銷之前的收入。另外已經(jīng)發(fā)生退貨,發(fā)票應(yīng)該退回重開,或者沖紅,只開報關(guān)費那部分。
2020-11-10
對于您所描述的亞馬遜平臺零售業(yè)務(wù)的出口退稅情況,通常不需要等到整批貨物全部賣完并收匯后再申請退稅。 在實際操作中,您可以根據(jù)出口貨物報關(guān)單上的出口日期,在規(guī)定的期限內(nèi),將已出口并收匯的部分先行申報退稅。 關(guān)于發(fā)票開具,對于零售客戶,一般不需要為每個客戶單獨開具 0 稅率發(fā)票。您可以按照稅務(wù)要求,匯總開具相關(guān)發(fā)票。 在進行出口退稅操作時,您需要準備好以下資料: 1. 出口貨物報關(guān)單; 2. 采購貨物的增值稅專用發(fā)票; 3. 收匯憑證等。
2024-08-23
你好 ;? 你們是買來使用過銷售的; 按照你進項發(fā)票的大類來開票哈 ;? ? ?保證一致? ;? ?2.? ?你們抵扣過進項稅的按照13% ;? ??
2022-08-03
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